你好,它出现了什么提示的。
老师,我是7月办理的小变一般纳税人,但七月有开6月已申报未开票的收入,减按1%计税的不含税收入是1万,税金1000元。(7月有实现13%计税的已开票不含税收入10万,税金1.3万,未开票收入额20万。:)请问,上月已申报在本月开的票税率1%的如何填增值税申报表?
老师我上个月在申报增值税是填了未开票收入,这个月票开了 未开票收入填红字,怎么比对不通过
老师请问,上月申报,未开票收入少报了一万,本月申报可补上吗(即本月未开票收十上月的一万)。上月账面未开票收入是正确的,只是填申报表时少填了一万。
请问一下,我上期进项留抵有1000元,本月没有销项,但是税务要求我把这个留抵消化掉,就说填写到未开票收入里面,那我下个月要开票,申报表又怎么填写?
老师,上个月申报时做了未开票收入申报,本月开票未达到上个月申报的未开票收入额,这个月账务处理是把上个月未开票分录全红冲,还是本月开具多少发票红冲多少
北京医保3月没交,4月失业金那边帮交了,5月可以正常看病报销吗
农村合作社可以收购社员以外的农产品对外销售吗?
老师报财务报表是不是要勾选开启重分类的报
老师,小规模纳税人汇算清缴时退回预缴企业所得税,怎么做分录
哪位老师帮我做一下题吧谢谢啦
北京医保3月断缴,交了4月,5月去医院可以正常报销吗
老师 比如说 我截止到4.15资产是12万 截止到3.16资产是10万 然后在3.16-4.15这个期间 我挣了2万 (收入6万-费用和成本4万等于2万)挣的钱的这2万 包含在截止到4.15的12万资产里面吗
老师您好,有个问题请教一下,甲方目前处于基建阶段,乙方是施工方,乙为甲承包了临建食堂工程,该工程是建了两排临时房,其中一排作为食堂和员工活动室,另一排部分作为员工宿舍部分为办公室,该工程开了一张增值税专用发票,请问进项税额该如何抵扣呢?
老师,如果想抵扣这个增值税,应该怎么做呢?
老师,支付成本的时候过一下应付账款科目,这样做有没什么影响呢 借:主营业务成本 应付账款 贷:应付账款 银行存款
你应该是可以强制填写,只不过是有可能你清卡的时候自己清不了。
对,就比对不通过,就怕有影响,一般这种可以要怎么填比较好,多开了票相当于
你好,就是按照这个来填写的,这个就是正规的操作方法。
可以红字冲回吗
你好,可以的,如果不重回的话,你的收入重复了。