你好,对的,是的,在六月底结砖。
老师,6月份做借研发支出-职工薪酬10000贷应付职工薪酬10000 月底研发支出结转到管理费用了。7月份红冲了这笔分录,结转的这笔分录也要红冲吗
老师,我司发6月份工资扣7月份社保,我当时在计提6月份工资的时候,只计提了6月份买社保员工的工资,现在人事发的6月份工资表中包含7月份买社保的员工,那现在是要在7月份补计提6月份的工资吗
老师,上一任会计不计提工资,都是发放的时候直接计入管理费用,但是5月份的工资6月没有发,是到7月份才发的,那这样6月份就没有工资,这样6月份账上没有工资可以吗
7月份发6月份工资,6月份做账计提了6月份的工资,其中有研发支出-费用化支出-工资,6月份需要在月末两研发费用的工资结转到管理费用吗?还是在7月份结转?
我们现在7月份做的6月的账,个税申报我是按照6月份计提的工资报的可以吗,6月份实际的工资发放到了8月份去了。还是需要在发放次月9月份去申报呢。
利润总额包括包括营业外收支吗
老师你好!我在9月份开了一张100万销项发票出去,9月30号前都没有拿回来一张进项发票抵扣,如果10.5号收到人家开出的一张进项发票,我在10月15号之前认证这一张10月份收到的发票可以用来抵扣进账吗
您好,老师,请教一下,如果进口的产品,因为呆滞了,然后重新出口,使用一般贸易的方式,可以申报免抵退吗?谢谢
老师我在北京,之前在系统添加了我是开票人,比如现在开发票,直接登陆自然人电子税务局就能登陆,不用插什么盾??
老师好:校巴租赁费怎样处理会计分录更完善?与校巴公司承租3台校巴使用,合同期为8年,月租金为52300元;我校先预收学生整学期的费用,按月平摊收入; 借:银行存款 贷:预收账款~校车费, 确认收入: 借:预收账款~校车费 贷:其他业务收入~校车费 贷:应交税费~应交增值税~销项税 结转其他业务支出?是收到发票后做还是?每月会收到校巴公司开来上月租赁费发票。要怎样做分录才合理?
老师,公司被挂靠社保,没有发放工资可以吗?
老师,个人去税局代开运费发票5000含税,要交多少个人所得税
老师,出口的报关费,港杂费无论是专普票都入费用吗?
老师好,建材公司账务处理该上哪一种课程呢?
老师,资本公积科目需要设二级科目吗?