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老师你好,12月份估价入账的,1月份发票进来了,跨年了要怎么办?

2023-02-09 15:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-09 15:05

冲销原分录,再做有票的分录

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快账用户4273 追问 2023-02-09 15:05

跨年了也没关系吗?

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齐红老师 解答 2023-02-09 15:13

跨年了也没关系的,一负一正,对利润影响不大的

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冲销原分录,再做有票的分录
2023-02-09
您好 借:原材料 贷:应付账款
2021-02-24
同学你好 暂估的红冲然后收到的发票冲减暂估
2022-02-16
你好        是的。   你如果12月的暂估成本与实际的发票没有差异 。直接把发票附12月后面去即可。   
2021-01-16
同学你好,12月份开进来的增值税专用发票要怎么做账——是今年12月开的么?
2021-12-12
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