你好; 写0申报即可; 有收入在去认证进项税; 在报 哈

老师你好,一般纳税人 填报增值税申报表,没有收入,只有进项 这种情况增值税表2填真实的数据还是先填写0,等有收入在抵扣呢
老师你好,公司是一般纳税人 填报增值税申报表,收入是0,进项税额是有数据的 这种情况申报的话是等有收入再认证抵扣还是根据数据填写表2
老师你好,公司是增值税一般纳税人 收入是0 进项税额有数据 这种情况这个表按数据填写吗 还是0申报有收入再抵扣
老师,您好,关于个体户定期定额的问题咨询下哈 1、开票额度低于核定的经营额,收入是按开票数据申报,还是按0,亦或是按核定的经营额呢 2、开票额度刚好是核定的经营额,这种情况是按经营额申报吗,还是按0,这种刚刚好一致的,后几个季度超额开发票的时候,这笔刚好的数据报经营所得的时候是不是不用计算在内的 3、每季度申报经营所得税时,收入是填写累计数据吗(比如10-12月,填写1-9的收入总额,再填写1-9预缴的经营所得税)
老师,一般纳税人建筑行业申报增值税,附表二是认证抵扣自动带出数据还是自己手动填写进项份数,金额和税额呢,之后数据全部在主表生成吗
我7-8月服务发票开错税率了,现在11月份我可以冲减了重新开票不,那我账务怎么处理啊
公司的客户帮忙垫付所欠的供应商的货款,这个垫付的钱可以对冲客户欠公司的货款吗
上一年度以会计分录错了怎么改呢
销售额超过500万还是利润超过500万必须成为一般纳税人
2017年的摊销怎么来的,没看明白
2017年的摊销没看明白
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票