你好; 你去看看 期初25栏次的数据 和你 之前的数据一致吗 ; 还有缴纳的金额 是否一致

老师,填写7月份的个税申报,出现图2那种情况,图2的那些非正常人员的名字,是7月1号离职人员的名单,我该怎么办呢?
老师图1那里出现这个字,怎么出现这样情况,10月份看的是申报了,但是显示企业是申报失败怎么办?
老师,你好,我这个月不是申报12月份的工资嘛,申报的时候有5个人要缴纳个税,但是12月份的时候我没有计提个税,1月份发放12月份工资的时候也没有扣除,现在怎么做账呢?报表怎么修改呢?
老师你好,图1那是我12月申报的报表,图二的话是我1月份要申报的,但是呢,出现黄色字体是怎么回事呢?
老师我想问下我们是去年12月份开业的,但是税务登记是1月中旬办的,2月份开始申报个税,申报的时候据申报的1月份的,那12月份产生的工资怎么办呢
老师,请问让补交23年个税,可以补录23年专项附加扣除吗
请问年终奖阶梯税率?
b客户的税号,不小心发错给a客户,a客户开错回来了。而且开的是专票(我们要普票)卖货那边说改不了。现在b客户(一般纳税人)后台挂着这个发票,怎么办。
在淘宝,小红书,抖店平台中如何查看拦截的订单
老师:别的公司的债权无偿转让给本公司,收款时分录怎么做呀?
如果公司实际是有亏损的,那这个要不要做税负啊?增值税需要做税负吗
那个税号发错给a客户(发到b客户税号)a客户又开错回来了。而且开的是专票(我们要普票)卖货那边说改不了。怎么办么。现在逼客户后台显示了这张发票实际上是a客户的。
老师你好,请教下,我这边应收的款跟应付款中间有抵账过,然后现在发下未抵扣应收跟实际有误差0.02;应付款有误差少金额0.03,这个我如何调整账平呢?
你好,客户是一般纳税人,销售空调并负责安装调试,怎么开票才能更省
请老师给一个,开局不动产发票后,结转收入税金的会计分录
图1呢,是总共的城市和增值税要交的钱,但是17809.55呢,就是我所有增值税要交的数.
你好; 那你金额对不上的嘛 ; 你进项税和留底进项税以及销项税都对的吗; 去核对下
图①10月交的税是1031.70,图②456.50 是我的11月交的税,图③977.39呢,是我12个月交的税,我这个月呢就交94.33。我的进项销项每个月都有对上
你好 ;你月报 1月是缴纳12月的增值税; 所以你 体现的977.39 是对的;
那我缴纳税费是不用管我,只要看我每个月交的增值税和进项和销项数据吗?
你好; 是的; 就可以了。
我以为要看那个缴纳数的金额,只要我的每个月应交的税费,还有进项销项对,还有留底的数字对得上的话就可以了吗?那它出现黄色的是什么意思?上个月申报的时候没出现黄色这个月申报他就出现了
你好; 你到时看 需要看你的应纳税额
应纳税额是每一个月增值税的纳税数字要对应以上个月对吗?
你好; 是的; 应纳税额 是你次月要缴纳的金额
我只要注意到这个金额,对得上话 ,还有我的销项和进项金额,开出发票的销项不含税金额,还有留底对得上话,那我就可以直接申报
你好; 是的; 一般就可以直接申报的