你好 想转到哪里去呢

之前有待抵扣进项税额,这个月要使用的,怎么做分录转出
老师好,待抵扣进项转出,到交税分录怎么做?
老师,你好,待抵扣的进项税额转出的分录要怎么做?
老师,你好,不能抵扣的进项税额转出的分录要怎么做呢
老师,你好,请问下把之前已抵扣的进项税额转出的会计分录怎么做,只要求税金转出
收到专票,暂时不抵扣怎么做账?后期抵扣的分录怎么做
包装礼盒成负数了怎么办
本月的进项票太多,没有全部认证,当时的凭证已经写过应交税费——应交增值税(进项税额)了,请问现在该怎么做账写分录啊
公司车辆出租,过路费由公司设备扣款,合同签订代收代付,发票开给承租方,这样操作可行么?
想问一下,24年最后一个季度的企业所得税我计提到25年了,怎么处理
请问个体户没有发工资,需要零申报个税吗?
请问老师发票一红一蓝虽然抵消了,单是现在我不是又重新开了一张发票吗,重新开的发票会有税款产生吗?请apple老师解答
请问跨年度开的票怎么红冲啊 对方没有抵扣 然后记账怎么记账
老师,请问其他应收款,应收账款长期挂账,要交税吗?
小微企业未达起征点发生的销售业务,做账时用不用计提增值税,分录怎么做
是留 抵的转出来 还是什么
是1月开的票,12月计提的
您好。请正面回复一下。待抵扣是已经认证没有抵扣的。你是这个情况吗因 待抵扣是已经认证没有抵扣的,你是这个情况吗?因为什么转出来的?