你好; 你领用的时候就可以做 借制造费用 贷原材料的 ; 对方只是出人工和设备嘛
我们之间的话,就是现在是他们那边给我们供主材和辅材,但是主材原来是不进库存,库存商品或者不进原材料的,就是直接相当于到了顾客家,也就是说之前我不知道他们那边这个材料是怎么付,就是做的,现在的话我接手,因为要付材料款吗?就是我们分主材和辅材,辅材的话,我们是有自己的库存,就会多进一点,每个工地领一些主材的话,就是对应项目下的单,我这个账务怎么处理啊?
请问,我们委托厂家加工米粉,主材米粉和料包由厂家提供,内外包装袋由我们自己提供,厂家负责把所有的产品组装成成品,然后发货给我们,请问厂家应该怎么给我们开票呢?是开组装好了的成品,还是开原材料和加工费分开开呢?
老师你好,我们公司是自己买原材料回来加工生成库存商品的,我们是生产油漆的,比如买进环氧树脂和钛白粉,还有桶,那我做进销存的时候是 原材料,生成凭证是借:原材料,贷:应付账款吗
原材料运费和原材料采购入库单不同步,原材料运费公司员工提货时就付款了,但是仓管会到第二天,第三天入库,这个原材料运费怎么管理做账好呢?我们是进销存软件!我是让仓管啥时候入库,把运费给备注上,这样我也要自己再慢慢核对,当时做不了会计分录账,我这样做也不对吧,有简便方法吗?
您好,我们车间外包给第三方了,我们自己进原材料,我怎么做原材料的减少,库存商品的增多,和支付加工费的凭证
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
对方只出人工
你好; 你们是车间是自己的; 只是对方出人工嘛
是的 他们只负责生产 车间的花费也是他们的比如加油 设备的维修都是他们的 我们就提供原材料,然后按生产完的东西 结算加工费
你好; 计入 我上面的分录 即可; 借制造费用 贷原材料的 ;
我感觉不对啊
领用的时候 为啥计入制造费用啊 没有道理啊
你好; 领用的 是你公司的材料呀 ; 人家帮你生产加工货物的哇 ; 不然你 的成本只考虑人工??
领用原材料 是不是 用委托加工物资 这个科目
你好; 你又不是发出去外单位去加工; 你是在自己工厂里面去处理 ; 给你生产货物的哇;
那是不是也算委托别人加工了
车间的事情 我们全部关了 就全承包给对方了
你好; 意思 对方全部 加工给你们收取 加工费这样 ; 那 可以算委托加工