您好,没有缴纳出去,不需要填写现金流量表的呢

你好老师,我想咨询下房地产预收增值税的会计处理科目及流程 1,预缴阶段借:应交税费-预缴增值税 贷:银行存款等 2、 结转时借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预缴增值税 我想问的时 在确认收入的时候借:应收账款/预收账款 贷:主营业务收入 应交税费这里是写应交税费-未交增值税,还是应交税费-销项税额呢,求老师解答
老师好,小规模确认收入的时候,写的是 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税。那这个应交税费后面是直接写 应交增值税还是要写应交增值税(销项)啊?
老师,想问下您,小规模普票收入不足10万,增值税会最后转入营业外收入,确认收入时的应交税费-应交增值税这里的税款在现金流量表中应该计入哪个项目
老师,现在小规模10以内免税,但确认收入时有应该税费-应交增值税,但收入不到10万,月末要结转至营业外收入,那这部分增值现金流量表应该计入那个项目?
老师,小规模企业,普票确认收入。借:预收 贷:主营业务收入 应交税费-增值税 这个贷方的应交税费-增值税,需要结转吗?转入营业外收入吗?还是
老师,差旅费单子的看发票行程不连续,只有机票,没有火车票,火车票,他也不要火车票的报销费用,这种情况下可以给报销吗?需要补充什么吗
老师,我们公司个人股东把股权都转让给了公司。 1.没有实缴,这样税务需要交什么税? 2.如果办理税务这边的税? 3.要去线下吗 麻烦老师一一解答
直接把库存调到未分配利润的话,这个数据是不在利润表里显示的是吗?
请教一下,我们有几个工人,是两个月工资一起合并申报的,像她们这个汇缴的时候可以申请退税吗,少了一个月的加计扣除
我们公司出租写字楼,不是开票时才确认收入吗?
我们给人家代加工,收加工费怎么做分录
老师,我有个业务不会处理?我是内账会计。税务局退税455.63元己到公司的公账。有电子回单,是退回个税手续费。我怎么写分录?
企业贷款,自己造报表,怎么更合理,贷款300万,实际盈利是亏损的
老师,请问 工程款次年来的发票,本年能暂估吗?
老师,燃气公司一般纳税人,今天去应聘,账比较乱要从新建账,去应聘要注意什么啊
确认收入时,借银行存款100,贷主营业务收入80,应交税费-应交增值税20,我们的现金流量表是根据主营业务收入80分到一个项目里,另一个增值税20分到一个项目里,这里的20应该计入现金流量表的那个项目里?
您好,和80放在一起的呢,销售货物取得的收入。
老师,那填写增值税申报表时是不是得填写不含税收入啊?
您好,是的,填写的是不含税收入