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老师,收到的专用发票对方是一般纳税人了已经,但是开具的服务费税率是3%,需要退回重新开具发票吗,已经认证抵扣了

2023-02-09 16:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-09 16:55

可以选择简易计税的3%,关键是什么业务?

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快账用户6938 追问 2023-02-09 16:56

招标代理服务费

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齐红老师 解答 2023-02-09 17:01

这个只能开6%的哈,退回

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快账用户6938 追问 2023-02-09 17:13

不能使用,是吧,已经认证抵扣了,需要把发票退回去吗,还是对方开具负数发票给我们就可以了,不用退回原来发票

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齐红老师 解答 2023-02-09 17:13

对方开具负数发票给我们就可以了,不用退回原来发票

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快账用户6938 追问 2023-02-09 17:14

那账务怎样处理呢

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齐红老师 解答 2023-02-09 17:16

暂时不做账就是。认证的申报系统里边做进项转出

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快账用户6938 追问 2023-02-09 17:17

那收到负数发票和更正之后的发票呢

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齐红老师 解答 2023-02-09 17:18

只做更正后的发票分录

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可以选择简易计税的3%,关键是什么业务?
2023-02-09
你好,对的,是的,需要进项转出。
2023-05-24
同学,你好 需要重新开具,之前的发票红冲
2022-10-17
你好,已经认证了,不需要退回去的。
2022-09-15
原来已抵扣的进项 不用你手动转出,对方开红字专票后,你勾选平台会自动出现红字发票,你确认红字,系统会自动在当期进项税额转出。 对方新开的正确蓝字发票 需要你重新勾选抵扣。 分录(最简单版) 红冲时(进项转出): 借:应付账款 贷:库存商品 / 成本 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出) 收到正确发票: 借:库存商品 / 成本 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
2026-03-20
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