你好 2022年一整年有发票的固定资产正常折旧
第5列怎么填税收折旧???老师
老师,第5列,税收折旧、摊销额怎么填?
老师你好,去年企业所得税汇算清缴有一个固定资产一次性扣除了,今年企业所得税汇算清缴时如何填写啊,第5列税收折旧、摊销额如何填写,第8列累计折旧、摊销额和第三列累计折旧、摊销额一样吗
老师 企业所得税年报里面有个A105080“资产折旧、摊销及纳税调整明细表”,这个表里第4列资产计税基础 第5列税收折旧摊销额,要怎么填?是填账载的原值和累积折旧额吗?
我是电子设备,24年5月就已经折旧完了,24年的累积折旧1-5月合计贷方发生额是2044.44, 本年累计余额是18399, 固定资产原价是18399。现在报A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表, 第2列的本年折旧、摊销额是2044.44 第3列累计折旧、摊销额 是18399 第4列资产计税基础18399 第5列 税收折旧、摊销额2044.44 第8列的税收金额累计折旧、摊销额 18399 这样填是正确的吗?
老师,直播行业是给税务局上传收入吗,主播的个税不是公司报的,是别的平台报的,这样有风险吗
请朴老师解答,老师我想请问一下,画红笔的地方,计算增值税的时候,契税为什么不扣
老师,个税是按一年的累计收入核算吗,
老师好如果预收减少900那资产负债表就不平了,怎么调,预收减少是因为预收结转成收入了
老师,我账上有个A单位欠我货款,但是这个钱是由B单位来还的,他们两个是一个法人,那这个需要准备一个什么证明吗?
聘用的员工是退休人员,已经退休了又出来打工,工资怎么申报?是在劳务费那里申报吗?需要按照劳务费扣除个税吗?
老师,现在向银行借款10万,应付账款5万,结果把10万都付给了客户,客户把多出来的5万元转给了我司的友情个人,前财务做账挂:其他应付款-友情个人,这样做账合规吗?
老师发票金额418.7税务局可以抵扣金额415.48老师怎么做账呢?
老师,我们是高新技术企业,现在在填报科技型中小企业申报,我们汇算清缴表A107012 本年研发费用加计扣除总额填写3208654.35.那研发费用加及扣除所得税减免额是多少呢
请问老师,股东实收资本的转入没有备注“投资款”,可以做实收资本科目吗
老师,第五列,税收折旧、摊销额是填本年累计折旧。第八列,累计折旧、摊销额填一共累计折旧?
你好对是这么做的
老师,享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折旧、摊销额,这一列怎么填?我怎么知道我享不享受呢?
那你看一下,你想要把当年买来的固定资产一次,抵扣了所得税吗?
老师,我没明白
就是你当年买来的固定资产,你想要一次机会所得税扣除了,残值之后一次抵扣了, 然后以后每年都需要调增 适合你当年有盈利,然后第二年是亏损的
老师,就是买来的固定资产不折旧了?
帐上正常折旧,我说的是税法上一次折旧
我在享受加速折旧那一列把资产原值填写上吗
肯定的 前面都要填写的
没有什么规定吗,自己想一次性把固定资产原值扣除就扣除吗?
5,000,000以内的只要不是不动产,都可以一次折旧
我第一年都扣除了。到了第二年我填0?
你好,第二年每年汇算清缴这个税收金额,你填写零需要调增
我每年汇算清缴都填资产原值?那不是相当于每年都减一遍这个资产折旧,这不属于多减吗?
固定资产填写原值,第一列这个他抵扣不了什么税款的, 这个税收折旧金额,摊销金额才抵扣所得税
这个资产原值填写1个亿 你税收金额不填写,他照样抵扣不了。
不是加速折旧一次性扣除了吗?在享受加速折旧那一列
是的 这个特殊不是 先不管这个 你之前不是说的原值 为了给你说原值