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有个问题请教老师:在新收入准则中延保收入需要分期确认收入。成本也需要匹配相应期间的收入分期确认。想咨询一下我们前期已将在收到延保款时一次性确认了收入,并且在发生成本时也一次性确认了成本,现在需要将以前的款项分期来进行确认收入,结转成本。需要用哪个科目来调整了?反冲多确认的收入我们用的是合同负债科目,反冲成本了,是用合同资产还是合同履约成本还是用其他哪个科目更合适了???合同履约成本科目是归集到资产负债表的存货里面吗?
老师您好,资产负债表中合同资产、合同负债、应收账款等如何填列??考虑对冲,同一业主的同一工程项目的合同资产、合同负债、应收账款可以对应抵消,按照抵消后净额分别填报,抵消顺序如下: (1)应收账款和合同负债-已结算未完工; (2)应收账款和合同负债-预收账款; (3)合同资产-已完工未结算和合同负债-预收账款; (4)合同负债-已结算未完工和合同资产-已完工未结算; (5)合同负债-已结算未完工和合同资产-质保金; (6)合同资产-其他和合同负债-其他。 图片中的数据为账面值,可以以这个为例给出数据
这个建造合同的大题,其中有一个分录,是结算合同价款,借应收账款,贷合同结算-价款结算。老师说这里表明我们有权收钱。但是如果我们履行完履约义务了,但是客户没给钱,不应该确认为合同资产吗?为什么确认为合同负债呢?合同结算-价款结算就是合同负债对吧,两个可以互换的对吧?
老师,合同履约成本和合同结算之间的差额,在资产负债表中哪个科目体现?为啥是其他应收款呢?
老师,合同履约成本和合同结算之间的差额,在资产负债表中哪个科目体现?为啥是其他应收款呢?谢谢老师
老师您好,我司24年车牌处理了11万,收到款后,我做借银行收入11万,贷无形资产11万,现报表出现无形资产负数11万,是哪里做错了,我该怎么调整,谢谢!
装修公司未收到业主的尾款5000元挂账分录示开发票: 借:应收账款-5000-项目名称; 贷:合同负债-5000-项目名称。 第二天收到尾款的1150元分录 借:库存现金1150 贷:应收账款1150-项目名称 同时工程款补业主扣掉材料费2350元及人工费1500元 分录: 借:合同履约成本-工程施工-材料费2350-项目名称 合同履约成本-工程施工-人工费1500-项目名称 贷:应收账款-项目名称-3850元 但是一查辅助项目余额少1150元,哪里分录写错啦?
公司开通银行账户是不是要到税务系统备案
老师负债表上其他应付款是负数需要重分类吗
我公司商贸企业,老板想租个办公室并装修,需要些什么正规手续才能入账?
请问老师:2024年企业汇算有补缴了所得税,报表要如何做才平衡啊? 比如:2024年补缴了企业所得税1000元,说明利润表的利润有增加,所得税费用增加,净利润也增加,想问的是:资产负责表的数怎样做才平衡,这1000元在未分配利润要增加,那借方增加什么1000元,不然不平衡。汇算后的分录是不是下面这样: 缴纳时分录: 借:应交税费-所得税 1000 贷:银行存款 1000 结转到未分配利润分录:借 利润分配未分配利润:1000 贷:应交税费-所得税 1000 这样的分录,应交税费-所得税 1000元平了,一借一贷平了,但是借记的利润分配 未分配利润1000元没有平,就是说资产负债表的负债和所有者权益总额比资产类多出1000元,所以这要怎么平啊?哪里做错了?谢谢!
请问,我公司的地租因为之前没有实际支付,每月计提做分录 借管理费用—地租1666.67 贷其他应付款款1666.67。计提了5个月的地租。6月份一次性用银行存款支付了一年的房租20000。我该怎么做分录?以后的地租应该怎么计提?
收到股东补亏款怎么入账
电子口岸下载报关单XML文件怎么解密,怎么上传电子税务局,这个不清楚
船舶建造完成之后,首次加燃油及购买船用设备及物料,能计入船舶原值吗
您好!合同履约成本 需要填写在资产负债表“存货”栏或者其他非流动资产栏次去 ; 合同结算的话; 期末余额在借方的,根据其流动性,在资产负债表中分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”项目;期末余额在贷方的,根据其流动性,在资产负债表中分别列示为“合同负债”或“其他非流动负债”项目。