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你好老师,我们是电商企业,我们每个月是确认无票收入,但供应商次月才能提供全,怎么合理的申报增值税

2023-02-10 08:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-10 08:58

你好,根据进项税额,销项税额做相应的申报就是了 

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快账用户5324 追问 2023-02-10 08:59

没懂老师,具体呢

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齐红老师 解答 2023-02-10 09:00

你好,比如无票收入1万,销项税额填写0.13万,进项税额0

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快账用户5324 追问 2023-02-10 09:03

那后面每个月进项都会滞后一个月,特别是月底的次月才能收到

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齐红老师 解答 2023-02-10 09:04

你好,进项都会滞后一个月,那就之后月份进行进项抵扣就是了 

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相关问题讨论
同学你好 按照你账上的收入来哦
2023-02-10
你好,根据进项税额,销项税额做相应的申报就是了 
2023-02-10
学员你好,这样的话第一个月的收入得全额纳税,因为没有进项,后续就可以正常报了
2023-02-10
你好,没有开来进项发票,那增值税申报表的进项税额就是按0填写 
2023-02-10
你好 ;  那你就当期做收入 报无票收入    借应收账款 贷主营业务收入- 无票收入 ; 应交税费-应交增值税 
2022-01-11
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