同学你好投资者有另外发工资吗 发的工资扣除六万了吗

甲企业为一家居民企业,本年发生经营业务如下:(1)取得销售产品收入6000万元,房屋租赁收入1000万元,视同销售收入500万元;(2)发生产品销售成本4000万元;(3)发生销售费用800万元(期中包含广告费300万元)、管理费用500万元(其中业务招待费100万元)、财务费用100万元(其中向非金融企业支付利息20万元,按照税法规定只能在税前扣除10万元利息支出);(4)发生税金及附加100万元;(5)取得投资收益100万元(其中国债利息收入10万元,直接投资于非上市居民企业股息红利20万元);(6)取得营业外收入100万元,营业外支出80万元(含支付的银行罚息10万元,将一笔20万元的公益性捐赠直接捐给地震灾区,税收滞纳金10万元);(7)实发工资总额300万元,为职工缴纳的基本社会保险费50万元、补充养老保险10万元、补充医疗保险30万元(工资和各项保险费用均已记入上述成本、费用)。请根据上述材料计算如下问题:甲企业本年度利润总额为()万元;甲企业支付的广告费可以在计算企业所得税应纳税所得额前扣除的金额为(
我是按课时算的一个老师,我上个月一共才得980元然后他说要暂时扣税但是明年三月到六月会退还,他的原话是这样: 老师您好,工资发放情况告知,咱们的课时费按照国家税务要求正常报税,然后直接打到银行卡里面。课时费超过800的部分会产生个人所得税,但是也不用担心,只要年收入不超过12W,第二年的3月-6月汇算清缴可以把缴的税退回来。不超过800的不用担心,劳务工资800元以下不扣税。 请问是这样的吗,如果是这样那我怎么计算我被扣去的税是多少钱
老师,请问一下个体户个人经营所得汇算清缴。收入➖成本➖费用。利润=74447.34 可以扣除投资者6万块再交税嘛?还是说直接按照74447.34去叫税的吖
甲企业为居民企业企业适用25%企业所得税税率,2023年度生产经营情况如下:(1)销售收入5000万元,取得投资收益6万元(其中国债利息收入4万元,直接投资于其他上市的居民企业满12个月取得红利2万元);(2)销售成本2000万元,销售税金及附加80万元;(3)销售费用970万元,其中广告费800万元;(4)管理费用580万元,其中业务招待费50万元;(5)财务费用100万元,其中向其他企业借款600万元,并按利率10%支付利息(银行同期同类贷款利率5.5%);(6)营业外支出50万元,其中向供货商支付违约金10万元,向税务局支付2020年未纳税款产生的税款滞纳金2万元,通过公益性社会团体向贫困地区的捐款10万元,直接向某小学捐赠5万;(7)计入成本费用的实发工资总额500万,其中企业安置残疾人员所支付的工资为25万元。拨缴职工工会经费20万,发生职工福利费100万,发生职工教育经费30万。要求:按照下列顺序回答问题,每问均为合计金额:(1)计算企业所得税前可以扣除的广告费用金额;(2)计算企业所得税前可以扣除的业务招待费金额以及调整额;(3)计算企业所得税前可以扣
甲企业为居民企业企业适用25%企业所得税税率,2023年度生产经营情况如下:(1)销售收入5000万元,取得投资收益6万元(其中国债利息收入4万元,直接投资于其他上市的居民企业满12个月取得红利2万元);(2)销售成本2000万元,销售税金及附加80万元;(3)销售费用970万元,其中广告费800万元;(4)管理费用580万元,其中业务招待费50万元;(5)财务费用100万元,其中向其他企业借款600万元,并按利率10%支付利息(银行同期同类贷款利率5.5%);(6)营业外支出50万元,其中向供货商支付违约金10万元,向税务局支付2020年未纳税款产生的税款滞纳金2万元,通过公益性社会团体向贫困地区的捐款10万元,直接向某小学捐赠5万;(7)计入成本费用的实发工资总额500万,其中企业安置残疾人员所支付的工资为25万元。拨缴职工工会经费20万,发生职工福利费100万,发生职工教育经费30万。要求:按照下列顺序回答问题,每问均为合计金额:(1)计算企业所得税前可以扣除的广告费用金额;(2)计算企业所得税前可以扣除的业务招待费金额以及调整额;(3)计算企业所得税前可以扣
老师,请问一下我们是广西的建筑公司,有异地的项目。需要申报 异地项目个税申报的嘛?我们接到其他地区税管员的电话,不是我们税管员。其他地区的电话是手机号码的。我没做过这个外经证的。在经证的需要申报的是嘛
老师,给保洁,前台购买的马甲,一件40元,要求上班时候统一着装,这个计入主营业务成本-劳保费还是管理费用-办公费
采购的产品单价是很多位小数的,那结转成本的时候开通简化宿舍五入的结转成本吗?
我的电子税务局登录不上去,之前的手机号用不了了这个怎么搞
火车票可以抵扣吗?开出来的是普票还是专票
老师,给对方一笔货款的返利,对方应开发票给我们吗
老师您好,刚发现汇算清缴用了一张其他公司的进项发票,我们公司是甲XX,乙XX公司混在进项票汇总里面了,领导发现了,让我做更正,汇算清缴税款已交,我应该怎么更正,怎么做账务处理呢,我们是小企业会计准则
老师,我们有这样的业务模式,就是现在我们接国外的维修单子,然后没有经过报关,直接快递过去零件的小件,这种情况下我们申报收入该怎么申报,能享受免税政策吗?
出口退税企业,我们有批货到日本,日本收货人是第三方,现在买方希望我们直接发货给收货人,但是付款是国内直接买方付人民币,这个影响退税吗?
老师,绿化害虫消杀税收分类编码是多少,找不到
税局没有核工资薪金
同学你好 没有另外报工资个税扣除六万的话你们这个就可以扣除六万
明白了,谢谢老师
同学你好 满意请给五星好评,谢谢