你好; 是的; 就是按进项税 *5%计算 抵扣的金额

老师好,现代服务业加计抵减的计算进项税额的抵减额是怎么算的,不是直接拿进项税额×百分之十吗
老师,我们是生活旅游服务一般纳税人,实行差额征税,进项加计抵减15%,针对取得门票进项是专票的,含税成本可以扣减销售额,进项还能加计抵减吗,比如取得进项106,成本100,进项6,106扣减了销售额,6抵了进项,还能加计抵减吗?谢谢老师
老师,经营范围是人力资源服务等,那加计抵减是抵扣百分之五吗,如果进项是69234.74,那加计抵减进项税额是3461.74吗
老师,我是汽车服务公司,经营范围有机动车助理和维护,清洗服务,小微型客车租赁服务,代驾服务,紧急救援服务等。我是属于现代服务里的生活服务吗?可以享受进项加计抵减吗?加计抵减是5%还是10%呢?
一般纳税人是现代服务业,主要做劳务派遣人力资源,进项税额可以加计递减5%,拿到了一张保险专用发票,已经抵扣了,然后她的进项税额部分要不要一起加计5%?
老师,你好。我想问一下,就是去年帐面上有预收账款,今年已放到应收账款上了,老师这个怎么给冲掉呀
,我们租车一个月500,签合同是按月支付的。代开发票,开的是去年6月到今年12月,不能提前开票,只能开之前的,不等开26年之后的,那我付款,之前的我都没按月付,现在要一口气付还是怎么处理
老师,如果这个月进项大于销项不需要交税,还要做账吗,怎么做呢
租赁收入为期两年,今年4月开的发票怎么来分摊做账最好
老师你好 请问公司买车,先打预付款下月再开发票的 应该怎么写分录?
畅捷通这个财务软件,现在原来固定资产从一个部门调到另外一个部门,账上怎么处理
老师,请问我公司以前因为外账,把预收账款和其他应付款的科目金额做的比较大,然后公司的净资产,也就是所有者权益是负债600多万;公司注册资金1000万,股东A占股50%,实缴170万;股东B占股50%,实缴99万;现A股东要将50%的股份以120万转让给股东B。这种怎么办?
怎么给老板发年终奖,可以发多少,怎么申报
老师请问,25年的年终奖在几月申报
老师,请问一下辞退员工给的补偿金可以税前扣除吗?这部分金额需要报个税吗?是一次性按个税报吗?税前扣除金额有限制吗?
印花税可以直接按不含税销售额来申报吗
你好; 就是按不含税来报印花税的
那直接按增值税申报表的不含税金额来申报没错对吧?
你好; 是的;都是不含税金额的