您好,没错就是这么做账的。

老师,进项税的余额是在借方对吧,这样交税的时候怎么记账,借:应交税费-增值税-销项税额,借:简易计税;贷:应交税费-增值税-进项税额,贷:银行存款吗
之前代账的分录是 贷,主营业务收入 贷,应交增值税-销项 借,银行存款 借,主营业务成本 借,应交增值税-进项 贷,银行存款 借,应交税金-转出未交 贷,应交税金未交增值税 借,应交税金未交增值税 贷,银行存款 这个分录,我的账上 应交增值税-进行税额 应交增值税-销项税额 在不断累积, 我是不是应该加一个分录变成 贷,主营业务收入 贷,应交增值税-销项 借,银行存款 借,主营业务成本 借,应交增值税-进项 贷,银行存款 借,应交增值税-销项 贷,应交增值税-进项 贷,应交税金-转出未交增值税 借,应交税金-转出未交 贷,应交税金未交增值税 借,应交税金未交增值税 贷,银行存款
公司买了一些车,我借记固定资产不含税金额,应交税费应交增值税进项税额,税额 贷银行存款 这样应该也没错吧!
老师,我购进的时候做借库存商品,应交税费待认证进项税,贷银行存款,我转出第一,借库存商品,贷应交税费进项税额转出,第二,借应交税费进项税额转出,贷应交税费未交增值税,第三是结转,借应交税费未交增值税,贷应交税费应交增值税进项税,这样就对了吧
你好,收到一张购买固定资产5000(含税),税额575.22,金额4424.78。 作分录时: 借固定资产4424.78 借应交税费-应交增值税-进项575.22 贷银行存款5000 请问这做对吗?金额对吗?
请问报了第四季度的企业所得税之后,发现账有地方错误很明显改动了,现在年报直接申报就好,不用再去改去年第四季度财报和企业所得税吧
请问公司有发票不能取回,是直接做账就是亏损,然后汇算清缴调增就是盈利,还是不做这一笔,直接盈利,哪种方式好一些。
老师,消费税零申报,提示上一个所属期未申报,现在要怎么进去补申报界面呢?
请问一般纳税人,1.公司购买快递运输的纸盒计入什么科目,可以抵扣销项税吗?2.公司定做了一批包装盒拿去工厂就是产品的外包装一起加工,计入什么科目呢?可以抵扣销项税吗
新公司在电子税务局备案的“会计准则”,首次做账能不能改成“小企业准则”?
外贸企业,是一般纳税人,在建账时,会计准则能选小企业会计准则吗?
老师,个人去税局代开蔬菜发票,如果蔬菜品类有七八十个的话,会有行次的限定吗?线下只能开纸质发票。
您好,养生保健馆提供给客户中式按摩、足浴等服务,开票内容怎么开给客户?
老师您好!问一下私人转对公账户转错了,我对公账户再退还,不是同一个账户是同一个人的可以吗?
老师,2024年购买的设备116万。计提折旧了,也入账了,今年设备要退回。全款退回。这个怎么账务处理
那我收到一笔钱的话,我能借:银行存款贷:主营业务收入吗?
收入是可以这么做账的,贷方应交税费应交增值税销项税额
如果我们没有销项税额呢?可不可以不要做?只是算个利润是内账
对,那是可以这么做账的。
那我发生了一笔保险费支出,我借主营业务成本贷银行存款,对吗?
对,这么做是没问题的
然后我们买车的时候付了一笔押金,还没收回来,我就借其他应收款贷银行存款,对吧?
好像是租车的时候付了定金
对,付出去的押金记入到其他应收款
我做完一个月了,你看看我这个报表,是不是有问题?
货币资金不应该是负数的
所以这个到底是什么原因呢?我记得我有好多其他货币资金都是在借方呀
你可以查看一下明细账看看
是啊,借其他货币资金贷主营业务收入,其他应付款这个分录有问题吗?
像这笔分录,我大概有16个
借方没问题,看看有没有其他货币资金在贷方的
没有在贷方的
我在想,是不是因为我们买了一台车吗?银行存款少了74万3400块钱
那就是你期初余额不对,检查一下去年的
货币资金里面不是包含了银行存款吗?所以货币资金才是一个负数
对,你检查一下银行存款和现金