您好,没错就是这么做账的。
请问固定资产发生清理费用时的分录为: 借:固定资产清理 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 是这样不?
老师,进项税的余额是在借方对吧,这样交税的时候怎么记账,借:应交税费-增值税-销项税额,借:简易计税;贷:应交税费-增值税-进项税额,贷:银行存款吗
公司买了一些车,我借记固定资产不含税金额,应交税费应交增值税进项税额,税额 贷银行存款 这样应该也没错吧!
你好,收到一张购买固定资产5000(含税),税额575.22,金额4424.78。 作分录时: 借固定资产4424.78 借应交税费-应交增值税-进项575.22 贷银行存款5000 请问这做对吗?金额对吗?
解析: 一家公司给我们公司打款: 借:银行存款 贷:预收账款或应收账款——打款公司 公司用这笔钱买了一辆车,落户在我们公司 借:固定资产-车 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 使用过程中,计提车的折旧 借:管理费用等科目 贷:累计折旧 这辆车又过户给了给我们公司打款的那家 先进行车的价值清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产清理 借:应收账款/预收账款——打款公司 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税额) 结转 老师帮我看下这个分录清理时的是不是有点问题?贷方应该是固定资产吧?
老师您好,请问一下7月份刚入职,8月份发的工资,是否要到9月份才申报个税?
老师,请问个税起征点5000是应发工资6000减5000之后算?还是实发工资扣减所有社保后收到的钱来减之后算
你好,我有一个电商平台,就是供应商把蔬菜放在平台上,比如卖505元,我们扣下5元的服务费,转给供应商10元,如果给买方开票,谁来开?
企业翻新了厂房,账面上有很多在建工程,但是企业没有房产证,要不要后续确认固定资产,申报房产税?
员工工资5000,每月应扣个人部分社保523,七月底离职了,但是八月社保还要继续缴纳,费用走工资全额(1700)扣除,这扣除企业部分的会计分录怎么写,8月份个税需要不需要申报?
老师您好,我营业执照是建筑公司,可以给保温工程有限公司开1个点的非金属矿物制品水洗砂的普票吗?
老师好,同事坐飞机开了一张电子普通发票。项目名称是代订机票套餐和服务费。这样的发票票是不是不能抵税呀?如果遇见这样的机票的话。让同事给我电子行程单,是不是就可以抵税了?
,我不明白,修改行权价格,好像没见过,来个人详细讲解
,我不明白,修改行权价格,好像没见过,来个人详细讲解
老师,我发现以前的银行流水他们做账做错了,三月份开始错的,我怎么改,改到七月份吗?
那我收到一笔钱的话,我能借:银行存款贷:主营业务收入吗?
收入是可以这么做账的,贷方应交税费应交增值税销项税额
如果我们没有销项税额呢?可不可以不要做?只是算个利润是内账
对,那是可以这么做账的。
那我发生了一笔保险费支出,我借主营业务成本贷银行存款,对吗?
对,这么做是没问题的
然后我们买车的时候付了一笔押金,还没收回来,我就借其他应收款贷银行存款,对吧?
好像是租车的时候付了定金
对,付出去的押金记入到其他应收款
我做完一个月了,你看看我这个报表,是不是有问题?
货币资金不应该是负数的
所以这个到底是什么原因呢?我记得我有好多其他货币资金都是在借方呀
你可以查看一下明细账看看
是啊,借其他货币资金贷主营业务收入,其他应付款这个分录有问题吗?
像这笔分录,我大概有16个
借方没问题,看看有没有其他货币资金在贷方的
没有在贷方的
我在想,是不是因为我们买了一台车吗?银行存款少了74万3400块钱
那就是你期初余额不对,检查一下去年的
货币资金里面不是包含了银行存款吗?所以货币资金才是一个负数
对,你检查一下银行存款和现金