您好,没错就是这么做账的。
请问固定资产发生清理费用时的分录为: 借:固定资产清理 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 是这样不?
老师,进项税的余额是在借方对吧,这样交税的时候怎么记账,借:应交税费-增值税-销项税额,借:简易计税;贷:应交税费-增值税-进项税额,贷:银行存款吗
公司买了一些车,我借记固定资产不含税金额,应交税费应交增值税进项税额,税额 贷银行存款 这样应该也没错吧!
你好,收到一张购买固定资产5000(含税),税额575.22,金额4424.78。 作分录时: 借固定资产4424.78 借应交税费-应交增值税-进项575.22 贷银行存款5000 请问这做对吗?金额对吗?
解析: 一家公司给我们公司打款: 借:银行存款 贷:预收账款或应收账款——打款公司 公司用这笔钱买了一辆车,落户在我们公司 借:固定资产-车 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 使用过程中,计提车的折旧 借:管理费用等科目 贷:累计折旧 这辆车又过户给了给我们公司打款的那家 先进行车的价值清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产清理 借:应收账款/预收账款——打款公司 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税额) 结转 老师帮我看下这个分录清理时的是不是有点问题?贷方应该是固定资产吧?
老师,公司组织的活动,奖金以现金红包发给得奖者,那应该怎么走流程取出现金?是出纳去取还是打给公司个人取出来?
老师每月正常交税,进项大于销项资产负债表应交税费是负数有风险吗?
怎样理解已进项控销项,进来一吨货物含税12500,卖出去含税价是16500,按税负1%交税,那本月能开出去多少不含税金额,剩余还有多少没开。老师求计算过程
怎样理解已进项控销项,进来一吨货物含税12500,卖出去含税价是16500,按税负1%交税,那本月能开出去多少不含税金额,剩余还有多少没开。老师求计算过程
我们公司是个体户做美容的,是不是用总营业额-工资-店里日常开支-充值送的钱=剩下的钱,剩下的钱再来分红,我觉得应该还要减去客户卡里的余额,然后剩下的钱再来分吧
收到小额缴费工会组织经费返还 会计分录怎么写,借:银行存款 贷:?
车间的劳务安装费 作车间的修理费也是没问题吧 也是之前的不好拆了重新弄
单位是个小规模纳税人,单位没得业务来往,一直零申报,但是上月保险公司给我单位开了一张250000多的发票,我怎么做税务申报?
公司举办的活动赛事,发放给非公司员工的奖金可以不报个人所得税吗?公司是旅游景区,可以也广告宣传的方式来做账不报税吗?
老师,超市的供货商开专票怎么开,是按大类开,还是按供货明细对应的开
那我收到一笔钱的话,我能借:银行存款贷:主营业务收入吗?
收入是可以这么做账的,贷方应交税费应交增值税销项税额
如果我们没有销项税额呢?可不可以不要做?只是算个利润是内账
对,那是可以这么做账的。
那我发生了一笔保险费支出,我借主营业务成本贷银行存款,对吗?
对,这么做是没问题的
然后我们买车的时候付了一笔押金,还没收回来,我就借其他应收款贷银行存款,对吧?
好像是租车的时候付了定金
对,付出去的押金记入到其他应收款
我做完一个月了,你看看我这个报表,是不是有问题?
货币资金不应该是负数的
所以这个到底是什么原因呢?我记得我有好多其他货币资金都是在借方呀
你可以查看一下明细账看看
是啊,借其他货币资金贷主营业务收入,其他应付款这个分录有问题吗?
像这笔分录,我大概有16个
借方没问题,看看有没有其他货币资金在贷方的
没有在贷方的
我在想,是不是因为我们买了一台车吗?银行存款少了74万3400块钱
那就是你期初余额不对,检查一下去年的
货币资金里面不是包含了银行存款吗?所以货币资金才是一个负数
对,你检查一下银行存款和现金