同学你好 你的问题是什么

光明有限公司2021年12月发生下列经纪业 务: (1)4日,收到上月产品销售的款项117000元存入银行。4029(2)5日,以现金支付送货费120元。 (3)9日,销售 A 产品200件,单位售价为1500元,增值税税率为13%,价税款收到139000元存入银行,其余收到商业汇票1张。 (4)13日,销售 B 产品300件,单位售价为1200元,增值税税率为13%,价税款收到存入银行。 (5)16日,销售多余材料,收到款项11300元存入银行,增值税税率为13%。 (6)19日,以银行存款支付广告费000元、行政办公费1000元。 (7)22日,销售 A 产品200件,单位售价为1500元, B 产品100件,单位售价为1200元,价税款收到400000元存入银行,其余尚未收到。 A 、 B 产品的增值税税率为13%。 (8)26日,销售员杨怡出差报销差旅费856元,以现金56元补付其原借不足部分。 (9)31日,结转本月份产品销售成本: A 产品销售400件,单位生产成本为1000元; B 产品销售400件,单位生产成本为800元。 (10)31日,结转本月份原材料销售成本50 元。 要求:根据上述资料,编制会计分录。
1、(1)12月15日,销售产品下列产品:A产品200件、单价100元;B产品250台,单价400元,增值税税率13%。用银行存款支付代垫运杂费1500元。货己发出,货款未收到。(2)12月25日收回款项2、(1)12月1日预收杭州市通宝机械公司货款80000元。(2)12月27日,发出下列产品:A产品100台,单价900元,价款90000元,增值税税额11700元。抵扣上月预收的货款80000元,余款21700元对方承诺下月支付。(3)计算并结转已售材料的成本,总成本为70000元。(4)1月25日收回21700元货款。3、(1)12月29日,向本市宏远公司出售库存多余的丁材料1000千克,单价300元,增值税税率13%,对方承诺款项下月支付。(2)计算并结转己售材料的成本,总成本为200000元。4、(1)销售人员到财务部门预借差旅费2000元。(2)销售人员出差归来,报销差旅费1000元,剩余1000元退回。5、12月17日,用银行存款支付广告费,增值税专用发票上列价款50000元。增值税税额3000元.
以下会计分录如何写1、(1)12月15日,销售产品下列产品:A产品200件、单价100元;B产品250台,单价400元,增值税税率13%。用银行存款支付代垫运杂费1500元。货己发出,货款未收到。(2)12月25日收回款项2、(1)12月1日预收杭州市通宝机械公司货款80000元。(2)12月27日,发出下列产品:A产品100台,单价900元,价款90000元,增值税税额11700元。抵扣上月预收的货款80000元,余款21700元对方承诺下月支付。(3)计算并结转已售材料的成本,总成本为70000元。(4)1月25日收回21700元货款。3、(1)12月29日,向本市宏远公司出售库存多余的丁材料1000千克,单价300元,增值税税率13%,对方承诺款项下月支付。(2)计算并结转己售材料的成本,总成本为200000元。4、(1)销售人员到财务部门预借差旅费2000元。(2)销售人员出差归来,报销差旅费1000元,剩余1000元退回。5、12月17日,用银行存款支付广告费,增值税专用发票上列价款50000元。增值税税额3000元.
分录(1)12月15日,销售产品下列产品:A产品200件、单价100元;B产品250台,单价400元,增值税税率13%。用银行存款支付代垫运杂费1500元。货已发出,货款未收到。(2)12月25日收回款项
(1)12月15日,销售产品下列产品:A产品200件、单价100元:B产品250件,单价400元,增值税税率13%。用银行存款支付代垫运杂费1500元。货已发出,货款未收到。(2)12月25日收回款项(3)计算并结转已售材料的成本,总成本为70000元
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票,如果这个业务后续没有做,是不是就是虚开发票
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老师,去年的电费25年12月份才一起开的。开票金额电业局是按照实际发生的开了2万6。 但是做账实际做的是2万,我把发票附上就行不用管他
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