对的,就是那样子的
老师,现金流量表中,收到得其他与经营活动有关得现金,和支付的其他与经营活动有关的现金,对应是哪些?
老师好,我想问一下现金流量表中用间接法计算经营活动产生的现金流量是应收账款期初-期末数,为什么收到其他的与经营活动有关的现金是其他应收款的本期贷方累计数,而不是其他应收款期初-期末
老师你好:在编制现金流量表时,期末其他应收款增加,为什么贷方是支付其他与经营活动有关的现金,而不是收到其他与经营活动有关的现金?
您好,请问收到的其他与经营活动的现金流有40多亿,但是其他应收、其他应付、营业外收入、其他业务收入期初期末贷方余额只有小几个亿,这是为啥呢?
在现金流量表里收到的其他与经营活动有关的现金怎么算,如何导推,还有就是有的是期初-期末,而有的又是期末减期初?
老师,企业股权转让,帐上利润要分红,怎么交税
老师请问一下,科技公司购买了很多元器件,研发的设备上用来测试的,这种元器件怎么入账,入哪个科目
老师七小题固定资产清理下面应交税费应交增值税销项是怎么算出来的?
网上刷到好多说有个地方实行了电子凭证,那是不是不用把纸质的凭证打印出来,也包括发票吗?
老师,请问商品入库后的人工费及其他费用,计入什么科目
老师,请问法人股东可以以银行承兑做为投资款投资吗?可以的话,原始单据是付被书的承兑吗?但这种系统不能备注投资款
你好,请问我们分包有个员工受伤了。由我们公司统一购买的保险,住院费是我们项目经理垫付的,垫付了3000元,有住院单子3000元。保险公司赔付了医疗费2500。请问怎么入账呢
老师,我想问下,我公司员工,在5月的时候给交了社保,但是没有申报扣缴,7月的时候才申报扣缴的,然后7月的工资表里个人部分没有加5月份的部分,这个个人部分要从他的工资里面扣掉,但是我公司钱已经交了,我要计提呢,我在请凭证里加上补扣的这5月的个人部分,这个就借贷不平了,我咋转不过来了,该怎么做分录呢
老师客户对账要求扣10元手续费,开票应该怎么开跟对账单一致呢
公司采购商品,对方跨月开发票,发票回来需要在 OA 上走流程么?
其他应付款是期末十期初吗?
其他应付款(期末-期初)