你好; 你账上预交部分是不是忘记做账了 ; 你检查下你的做账分录

老师:我们以前的会计,进项税和销项税,没有结转。我统一结转这样的分录可以吗?借:应交税费-销项税,贷:转出未交增值税, 借: 转出未交增值税 贷:应交税费-进项税。 然后做:转出未交增值税,和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么办呢。
老师!早上好!想请教一个问题,就是税控系统维护费,我在入账时做了个管理费用,然后想等要用这笔税费时再结转到应交税费的,可是后面就没有开过票,然后年底了,我需要把应交税费-应交增值税结转为零,我现在是不是要把税控系统维护费结转到应交税费-应交增值税减免税款?然后再把应交税费-应交增值税结转到应交税费-未交增值税?那如果这样结转完了,我的应交税费-未交增值税借方余额会和增值税纳税申报表上留抵税额不一致,会相差一个附表4上的税额?要想一致,我该怎么做呢?
老师:我们以前的会计,进项税和销项税,没有结转。我统一结转这样的分录可以吗?借:应交税费-销项税,贷:转出未交增值税,借:转出未交增值税贷:应交税费-进项税。然后做:转出未交增值税,和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么办呢。
如果上月的已缴税金 ,上月交纳时 : 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 4、月末结转: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金),老师这笔2笔分录,是在什么情况下使用的,比如10月的缴纳10月税金吗?可10月的税不是11月申报的吗?
老师麻烦帮我看看 我这个增值税怎么结转不对呀。我实际留抵的金额是8018.23,然后预缴的增值税金额是2694.84。合计金额应该是:10713.07。我这边科目余额表里面为什么金额跟我的对不上呢?1467.3是预缴的,1818.37也是预缴的。预缴计提的时候借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-转出未交增值税。缴纳增值税的时候借:应交税费-转出未交增值税,贷:银行存款。请问老师我这样的对吗?
开1000万交多少所得税
我们是一般纳税人建筑公司,原来有好几个已完工的项目,当时都没有要求开票,但是全部是通过公户付款的,导致有好几个应收账款的明细账挂账几百万,现在这些挂账怎么平账呢
老师好,怎么在电子税务局变更股东占股比例呢
老师,请问我们是线上平台交易,如果现在流水不走公账,但是正常报平台收入,平台转账出去的正常开发票回,可以吗?
-37,955.51营业外支出填负数会不会预警
物业公司停车费收入需要报些什么税
客户要求开票计量单位写“片”,公司的是“公斤”且入库也是公斤,发票也不能备注重量多少公斤,该怎么处理
公司除了抖音佣金收入还有其他业务收入,其他业务收入大于抖音的收入。假如1季度佣金收入有遗漏未全部按未开票收入申报增值税,2季度申报上是否可以,不更正1季度增值税申报表
老师,公司要注销,所有者权益还有金额,退回给股东把货币资金清零,如何做账?
老师您好我们公司找了一个岁数大的打扫卫生已经60岁了,公司给每个月开3500然后她是农村的还用交社保北京公司
有做分录,帮我看看有没有错
你好; 你去做这笔是什么情况 ; 你这个金额有什么问题吗
为什么未交增值税少了预交的这个金额
是不是不用计提,直接进:己交税费
直接做缴纳,然后结转,不存在计提