你好,你是在今年红冲,然后去年汇算青椒,还是按照没有红冲之前的今年红冲的影响今年的收入。如果你影响去年的收入的话,你的增值税在今年做,所得税在去年做的,增值税的销售额和所得税的销售额不一致。
请问老师,去年开的票,今年发现错了,然后红冲开负数,再重开,去年的汇算清缴有影响么?去年的季度企业所得税有影响么
老师,到税务局冲红去年发票,今年汇算清缴去年的数据,冲红那个数据系统还有吗?
老师,现在做公司的企业所得税汇算清缴,在这前几天接受到去年22年12月份的发票需要红冲作废,如果我现在红冲作废,会影响到我现在做22年的汇算清缴的数据吗
郭老师,现在做公司的企业所得税汇算清缴,在这前几天接受到去年22年12月份的发票需要红冲作废,如果我现在红冲作废,会影响到我现在做22年的汇算清缴的数据吗
老师 我们红冲了一笔去年12月的发票 现在已经汇算清缴了 那去年的数据还需要调整吗
这个权限怎么弄,怎么解决?
老师:甲建筑公司给乙公司开具15万发票,还要承担15万的10%的费用,这个税金也让甲公司承担。那么开始金额是不是:15万+(15万+15万*10%)*9%。这样算对吗?
老师晚上好,个体工商户第二季度共销售322777.11,增值税,以及附加税怎么核算呢
7月5号今天晚上没有直播课吗
网上核销外经证要哪些资料
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
期末余额写左边还是右边
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
老师,您好,我在做5月份的账的时候,只是计提了工资,编制分录如下: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 5月有个税,但是我只是申报了,没有在分录里面体现出要交个税来,现在我在做6月份的账的时候,我是否可以这样做分录 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 然后又是计提个税分录 借:税金及附加 贷:应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面,是否可以?
老师: 我想问一下:我们平时不发工资,员工要用钱都是预支,年底发工资。平时按工资表申报个税。那年底发工资时个税如何申报。要缴纳个税吗?
没太懂,我的汇算清缴还是按没有冲红的收入申报吗?我今年冲红就不用做以前年度损益调整对吗。
不需要做的 做到今年的收入里面 原因说了
明白,到税务局去冲红处理和我在税控盘冲红一样了
对的,是的,都需要申报
好的,谢谢,我原以为我冲红去年的收入,实际是去年收入减少,用以前年度损益调整一下。是错的了
你用以前年度损益调整的话,你的增值税在今年申报的吧,负数,然后你的收入账上负数销售额又在去年申报的,你的增值税的销售额和所得税的销售额不就不一致了。
老师,账务处理是这样,汇算清缴还是按我实际上去年没冲红的收入报对吧
你好 这个做法汇算清缴需要减少收入啊
增值税销售额在今年减少 所得税收入在去年减少
所以所得税和增值税就会不一致,好懵圈。怎么做才对呢
我给你写啦 不是吗 做到今年啊
借银行负数 贷主营业务收入负数 冲收入今年的
嗯嗯,我也是和你说的这样做,影响今年收入。但是之前学堂的课,好像说用以前年度损益调整科目,所以又去查了一下学堂提问的。又是用以前年度损益调整,所以……懵了
可以的,你可以选择这个的,但是会出现上面的情况,所以不建议选择
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快