你好,你是在今年红冲,然后去年汇算青椒,还是按照没有红冲之前的今年红冲的影响今年的收入。如果你影响去年的收入的话,你的增值税在今年做,所得税在去年做的,增值税的销售额和所得税的销售额不一致。
请问老师,去年开的票,今年发现错了,然后红冲开负数,再重开,去年的汇算清缴有影响么?去年的季度企业所得税有影响么
老师,到税务局冲红去年发票,今年汇算清缴去年的数据,冲红那个数据系统还有吗?
老师,现在做公司的企业所得税汇算清缴,在这前几天接受到去年22年12月份的发票需要红冲作废,如果我现在红冲作废,会影响到我现在做22年的汇算清缴的数据吗
郭老师,现在做公司的企业所得税汇算清缴,在这前几天接受到去年22年12月份的发票需要红冲作废,如果我现在红冲作废,会影响到我现在做22年的汇算清缴的数据吗
老师 我们红冲了一笔去年12月的发票 现在已经汇算清缴了 那去年的数据还需要调整吗
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对
请问,我接回了外账,外账会计做了25年到3月底的账,我现在在财务系统里想录入期初数,这个期初数根据她发我的那个表填,她发我的科目余额表直接是23年8到25年3月一张表,没有分月份,我应该怎么填这个期初数
没太懂,我的汇算清缴还是按没有冲红的收入申报吗?我今年冲红就不用做以前年度损益调整对吗。
不需要做的 做到今年的收入里面 原因说了
明白,到税务局去冲红处理和我在税控盘冲红一样了
对的,是的,都需要申报
好的,谢谢,我原以为我冲红去年的收入,实际是去年收入减少,用以前年度损益调整一下。是错的了
你用以前年度损益调整的话,你的增值税在今年申报的吧,负数,然后你的收入账上负数销售额又在去年申报的,你的增值税的销售额和所得税的销售额不就不一致了。
老师,账务处理是这样,汇算清缴还是按我实际上去年没冲红的收入报对吧
你好 这个做法汇算清缴需要减少收入啊
增值税销售额在今年减少 所得税收入在去年减少
所以所得税和增值税就会不一致,好懵圈。怎么做才对呢
我给你写啦 不是吗 做到今年啊
借银行负数 贷主营业务收入负数 冲收入今年的
嗯嗯,我也是和你说的这样做,影响今年收入。但是之前学堂的课,好像说用以前年度损益调整科目,所以又去查了一下学堂提问的。又是用以前年度损益调整,所以……懵了
可以的,你可以选择这个的,但是会出现上面的情况,所以不建议选择
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快