你好 按九折之后的确认收入

北京嘉和贸易有限公司为增值税一般纳税人,增值稅税率13%。春节期间为促销商品,给予客户以下优惠:凡一次性购买其产品达到50万元以上的(不含增值稅),给予价格10%的折扣。在促销期间,北京黎明实业有限公司一次性购入200万元(不含税)的产品,该批产品的进项税额为20万元。在开票给客户时,欲采用几种方案:方案一:未将销售额和折扣额在同一张发票的“金额”栏中分别注明;仅在发票的“备注”栏注明折扣额。方案二:将销售额和折扣额在同一张发票的“金额”栏中分别注明。求各方案折扣前不含税销售收入、折扣并开票后的不含税销售收入、销项税额、进项税额、应纳增值税税额
北京嘉和贸易有限公司为增值税一般纳税人,增值稅税率13%。春节期间为促销商品,给予客户以下优惠:凡一次性购买其产品达到50万元以上的(不含增值稅),给予价格10%的折扣。在促销期间,北京黎明实业有限公司一次性购入200万元(不含税)的产品,该批产品的进项税额为20万元。在开票给客户时,欲采用几种方案:方案一:未将销售额和折扣额在同一张发票的“金额”栏中分别注明;仅在发票的“备注”栏注明折扣额。方案二:将销售额和折扣额在同一张发票的“金额”栏中分别注明。求各方案折扣前不含税销售收入、折扣并开票后的不含税销售收入、销项税额、进项税额、应纳增值税税额
甲公司为增值税一般纳税人,2019年6月采取折扣方式销售货物一批,该批货物不含祝销售额166000元,因购买数量大,给予购买方10%的价格优惠,销售额和折扣额在同一张发票上分别注明。已知增值税税率为13%。计算甲公司当月该笔业务增值税项税额是()元。
•(15分)好运来百货公司为增值税一般纠税人,2021年11月发生以下业务:1销售大面筋辣条一批给A企业,取得不含税销售收入200万元,同时收取包装费5.65万:2)将闲置临街房屋3大间出租给B企业,取得出科收入50万元,开具增值税专用发票。3)销售榛果味咖啡一批给C集因,咖啡原价10万元,因与(集团有长期合作,关系融治,优惠,销售额和折扣额在同一米增值税专用发票的金额栏子以注明。4)外购网红坚果零食大礼包一批,取得增值税专用发票注明价款95万元:支付运输费用1增值税专用发票。当月将购买的网红坚果零食大礼包的50%用于发放给职工辿双十一购物节1)计算业务(1)的销项税额。(3分)2)计算业务(2)的销项税额。(3分)3)计算业务(3)的销项税额。(3分)4)计算业务(4)可以抵扣的进项税额。(4分)5)计算好运来百货公司11月的应纳增值税额。(2分)
4.某商场为增值税一般纳税人,2019年8月销售了一批劳保用品,不含增值税的市场价格为60000元。商场给予了购买方八折优惠,并将折扣额与销售额在同一张发票上的金额栏分别注明。请计算商场该笔业务的增值税销项税额。
股东入股金额21万,退股18万,未分配利润是亏损退股,请问这个财务分录要怎么做呢?
你好,麻烦问一下快账在哪里结转损益了?
朴老师 请继续刚才那个问题
老师,我想问下2025年收到的发票,没有冲预付款,也未做费用,就是这笔发票未记账,2026年做2025年汇算清缴用补交企业所得税吗?用调增或者调减吗?
老师 我们是劳务公司,甲方分包给我们劳务费用1万 但是合同约定甲方向我方提供矿泉水500元产品方式抵扣一部分账款,同时矿泉水公司给我方开具发票,这种情况我怎么做账呢 借应收账款1万 贷主营收入 应交税费-简易计税 其他的分录怎么做呢
老师,公司融资租赁光能发电系统,对方开票开的融资租赁租金,我应该怎么入账?到期归公司
请问公司银行公户,需要给每年交哪些费用?
老师,我是一个国内电商平台,我这个平台上有统计我的收入,收入总额减退款总额等于收入净额,旁边还有一栏是平台佣金。这个收入是含有一部分开票收入的,那我报税的时候我的真正要报的总收入是多少呢,是收入净额家平台佣金,还是收入净额是我的申报收入给税局的?
请问:个体工商户是否可以开具增值税专用发票?
税管员联系查24年加计扣除,要是相关资料提供,提供不了,怎么处理?