你好,不需要给对方的,自己拿来做账就可以了。可以的。

老师,您好!请问购货方在6月取得进项并且已抵扣,昨天申请开具了红字发票,现在销货方需要收回6月开出的发票吗?销货方需要把红字发票给购货方吗?以及购货方对红字发票还需要认证吗?
老师,请问一下购买方当月把发票认证了,次月因发票信息有问题退票,购买方开了红字和原发票一起退给销售方了,销售方根据红字开了负票,那负票需要回寄给购买方吗?还是说负票和红字表一起在销售方那存档就行?
去年10月给客户开专票,税号少了一位。对方现在才发现。对方未抵扣。请问是否需要对方把票退给我们,我们开红字信息表,冲红后再重新开,把蓝字票给对方。还是说开红字信息表然后开红字发票,再开蓝字票,将红字和蓝字票一起寄过去?
2021年10月和2022年1月各开出1万元的专票,因为税号错,客户无法抵扣,在3月退回,不产生退货和退款,只是改一下税号,要怎么做分录?我把重新开出的蓝票和红票的购买方抵扣联合记账联都寄给了客户,他们说不需要把红字发票寄给他们,请问为什么?
2022年5月销售出去的货物,2023年1月收到退回的货及发票,当月开具了红字发票,请问红字发票需要寄给客户吗?做账凭证需不需要把蓝字发票放一起?
老师出口退税率为0的商品,还是正常开免税发票,申报收入,进项税不能退,直接认证在转出计入成本吗?
老师,有张进项票这个月抵扣了。但是又要做进项税额转出,这税务系统申报怎么申报转出的这张票?
老师:公司有两个股东,股东是夫妻关系,就是老板和老板娘,上个月老板把股份全部转给了老板娘,这个月老板娘又要把全部股份全部转给她妹妹,(她妹妹原来不是股东)这样操作是不是有偷逃个税的风险?
老师我们是外贸企业,退税的金额比进项税额,少0.01分钱,请问要怎么做账?
研发费用加计扣除的话所得税利润与财务报表的利润会一样吗?应该一样吗?怎么专管员说有问题昂
老师,新增值税法劳务派遣的税率有什么变化吗?
老师,流转单是什么呀
炒面的税率是多少?在销售批发环节
老师,你好,请问民营非赢利社会组织,救援类的,可以开赞助款吗,怎么开啊
老师,公司自有的房产,房产税需要怎么交