分包出去的吗 业务发生了全部 借工程施工分包款 贷银行存款40000 应付帐款30000

装修费用几万已付,质保金4000未付 增加合同10,000没有付。工程已经做完了,请问可以摊销了吗?摊销分录怎么做呢 只先摊销已付的还是未付的一起?
老师,如果我银行付款了,发票没有回来,我先计入了预付账款,那么对方给不出发票,那我这个怎样处理啊,分录怎样做啊?我们工程是做工程的
老师好,我企业购入一条生产线设备,分三次支付的,还有一部分质保金没有支付,前期没有发票,会计分录是借:预付账款,贷:银行存款。现在收到合同的全额发票了,要怎么冲这笔账。
给一家企业付工程款,合同金额70000,发票未到,先付了40000,还有30000没付,这个分录怎么做
老师,请问 有家供应商签了两份合同 1、其中一份合同货已到 还有316000元未付 2、另外一份合同预付款126000元 货未发 现需要解除第二份合同 两份合同金额抵减之后还有190000元未付 现在需要做两笔分录 体现出有退款的情况 这两笔分录怎么做喃 应付账款 红蓝字冲销
老师,跨区域涉税事项报告生成了可以改吗?合同金额填错了
老师,我们通过诉讼拿到了佣金有25万,佣金有些是其他公司的,25年12月其他公司开票我们支付了款给他,1月开发商要求我们把诉讼的佣金开票过去,那我26年1月是不是就会产生利润了,可以把25年12月成本票做在1月嘛
老师您好!请问小规模纳税人,如果放弃优惠政策开3%专票,后续36个月都不能享受3%减按1%税收优惠政策吗?
员工报销办公用品,礼品等费用,需要提供明细,下单截图和支付凭证吗
老师,公司注销的时候本年有利润,但是未弥补损失可以覆盖怎么做账
老师,银行买去4、5这种理财产品,怎么做账?
老师,利润表是成本或者管理费用本期数是负数,风险高吗
老师!企业所得税季报已计入成本费用的职工薪酬自动带出来的数据和我实际工资不相符,需要更改吗?
老师,我申报个税的时候,申报的总金额是跟报表的薪资总额填的一样的,但是提交申报后累计收入比报表上的少。这是正常的吗
请问老板10月取回的产品价格是203,现在取回是112,开发票价格应该开多少才合适呢。如果开203+112=315/2=157.5,金额大于157.5就可以了,可是之前取回是单价203。这个赠送给客户了,老板说现在把这个产品开出去,不知道开什么金额合适