同学你好,如果是2022的原材料且没有入过账 借原材料 贷应付账款
你好老师,18年银行手续费及年费当年入帐没有发票,银行费用发票是在2022年才开回来,已经过了18年的企业所得税汇算清缴日期。企业是一般纳人开的是普票,这发票怎么处理。是直接贴到18年的费用后面,还是做到2022年的帐里
他是去年底一次性做的,是不是今年应该通过什么分录来做,才能体现,2848220.1减去开票1723869.94等于1127350.16没有用的成本,怎么体现在2022年,我才接公司帐,
我公司去年五月送货给客户的材料因为业务员疏忽,没有及时开票结算,现在对方不给我司开票过去,说已经跨年了,这要怎么解决?
2022年的材料发票没有用到成本里面去,2022年对方公司开具好了没送过来,现在2023年才送过来,我的分录怎么写
我们公司以有一个业务,在2021年,先支付了4800月出去,当时的账务处理是: 借:其他应收 4800 贷:银行 4800 在21年的时候并没有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才发现对方是2021年就开出来了,只是没及时给我们,按照正常来说,这4800我们是要入成本/费用的,但是现在2023年才取得2021的发票,请问要怎么处理?
老师好,老板开个KTV,是成立小规模,还是个体户,那个税收政策优惠。
老师,我们的体检费用打给的保险公司,保险公司应该开什么类型的发票的,因为体检中心给保险公司发票了,保险公司应该给我们开的啥明细的发票呢
财管高低点法第几章的
位于市区的某旅游公司为增值税一般纳税人,2024年10月经营业务如下: (1)随着免签范围的扩大,文旅市场火爆,企业当月取得旅游费收入共计680万元,其中向境外旅游公司支付境外旅游费63.6万元,向境内其他单位支付旅游交通费60万元,住宿费24万元,门票费21万元,签证费1.8万元。支付本单位导游餐饮住宿费共计2.2万元,旅游公司选择按照扣除支付给其他单位相关费用后的余额为计税销售额,并开具普通发票。计算销项税额差额后不应该是5%,为啥是6%?
我们是一个联合社,联合社是村里面几个合作社需国家管护项目统一由联合社申请,合作社社需开票个联合社,联合社把相应发票提供给政府相应取得本次补助资金, 后面联合社就要资金分配到各个合作社进行完成本次项目。联合社和合作社应如何做账
付房租给房东,房东不开票,我们可以从公户给吗,有收据的
老师,我们公司是餐饮公司提供早午餐餐食服务的,成本核算用不用分开核算还是都统一核算?现在知道总食材费用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本吗
老师您好,由公司100控股新公司,注册时受益人人填谁啊
计提是什么意思?怎么做账?
现在社会上失业率很高吗?
年度申报时,调整2022年报表
没有入过账是什么意思?
就是,你在2022年每月就这张发票的业务做过分录的意思