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我是生产制造企业,我是按照进销项发票数据作为出入库单,然后结转的销售成本,现在我的疑问是做领料单的时候发现原材料总的金额小于我领料单数据,这个是不是不对了?

2023-02-12 07:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-12 07:22

您好 是不是有原材料入库没有收到发票 有没有期初原材料

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您好 是不是有原材料入库没有收到发票 有没有期初原材料
2023-02-12
您好 是应该要把10万当时分配进入的用途里冲回 然后结转销售原料成本
2022-09-13
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-02-07
原材料进销存核心:期初结存 %2B 7 月入库 = 7 月领用 %2B 7 月期末结存,7 月领用的数量和金额需与实际领料单一致。 衔接成本核算:7 月领 200 个物料,先全计入 “生产成本”;产成品只入库 100 个,剩余 100 个在产线(在产品),按材料投入方式(如一次投入按数量)分配成本 ——100 个产成品对应 100 个物料成本,100 个在产品对应 100 个物料成本,这样原材料领用数(200 个)与成本分配数(100%2B100)一致,进销存就衔接上了。
2025-09-03
您好 把前面结转的主营业务成本红冲 对应库存商品红冲 然后再红冲生产成本 对应红冲领用的原材料 增加库存原材料
2023-04-02
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