学员朋友您好,借:以前年度损益调整- X 科目,贷:相关科目,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税
2022年12月采购办公用品2万元,但是没有发票,2023年1月份才收到发票,而且是2023年一月份的发票,请问可以抵扣2022年第四季度的企业所得税吗?
2022年12月采购办公用品2万元,但是没有发票,先来收据,2023年2月份才收到发票,而且开票日期是2023年2月份的发票,请问可以抵扣2022年第四季度的企业所得税吗?
2023年01月收到2022年12一张费用发票,费用发票是办公用品2万,2022年当时没有入过账,现在怎么处理
你好!老师请问一下我公司2022年结账以后,项目经理又拿回来很多2022年10-12月份得费用发票这个怎么办,是反结账做到2022年12月份去还是做到2023年一月份账面去,2023年一月我一直没有敢结账
老师,你好,我2022年12月暂估销售费用10万,但是没有收到发票,发票是在2023年3月开的费用发票15万,请问现在怎么入账? 12月入账是:借:销售费用 10万 贷:其他应付款-预提费用
企业办理增资及变换股东需要准备什么资料
老师:购买房屋的印花税计入什么科目?
老师 我们是小企业会计准则,没有以前年度损益调整科目,那去年发票,今年收到直接做:借:当期费用 袋应付账款, 那么后续要不要再做,借:本年利润贷:当期费用, 借利润非配-未分配利润,贷:本年利润,这后续2步骤。
老师出口发票开了也确认了收入,报关单上出口退税三笔退税,两笔视同内销。之前确认收入做的分录是借应收账款-国外客户贷主营业务收入-出口收入 做内销的话是不是这样借主营业务收入-出口贷主营业务收入-内销 贷应交税费-应交增值税-销项税额,同时在增值税申报表里怎么填。
餐饮企业客人办看收入怎么入账
请问,装修服务的个体户季度销售额35万专票,如何申报增值税?
刚才拍的课在哪里看?
老师好!进项税和销项税做凭证怎么冲减了
公司刚买了一辆新车,车船税和车辆购置税都要在电子税务局单独申报吗
请问有成本费用,但是没有产量,单位成本这么算?
拿到发票必须写,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税这个分录吗?
是的没错, 是这样的
为什么不是还没有汇缴清算?
汇缴清算的时候调减一下不就行了吗?
你说的这种也可以的。