不可以,这个金额太大,需要按照收益期分摊

2022.3.一2023.3月房租90万,在3月收90万,客户要求全额开发票,可以吗?全额开发票,全部确认为2022年收入可以吗?
2022.3.一2023.3月房租90万,在3月收90万,客户要求全额开发票,可以吗?全额开发票,全部确认为2022年收入可以吗?
老师好,在2023年一月份开的2022年房租,能入2022年的费用吗?
老师,2022年全年的通行费电子发票都没认证抵扣,我可以在2023年1月份一起全部勾选认证抵扣吗?
老师您好,2023年的房租,一共700万,可以在一月一次性计入成本费用吗?不摊销可以吗?
我们公司是一家开采石场的,公司付给国家税务局的森林植被恢复费,计入什么科目呢
老师工资发放时 暂扣的个人所得税科目怎么平掉呢
公司办公室装修,总共46万。摊销的3年,目前还有4个月未摊销,但是今年12月底已经不打算继续租用了,剩下的未摊销的是在12月一起摊销完,还是继续每月摊销直至摊销完为止
就是现在12月份了发现24年9月份地方教育附加费多计提了1000元。当时做的分录是借营业税金及附加-地方教育附加费1500贷应交税费是—地方教育附加费1500。现在做调整分录借营业税金-1000贷应交税费—地方教育附加费-1000。借:利润分配—未分配利润1000贷营业税金及附加—地方教育附加费1000。这样做的话,可是24年汇算清缴做过了,要哪些表进行改动呢,具体怎么操作麻烦老师详细讲一下,谢谢!
给客户送礼,买的购物卡,怎么避免缴纳个税?
老师好,公司23年卖的车,25年补申报,更正了23年24年的增值税和企业所得税,23年和24年的财务报表还要更正吗
给客户送礼,买的购物卡,怎么避免缴纳个税?
老师您好,麻烦问下,申报残保金是按个税申报人数还是按社保申报人数
老师:给客户贴现应该怎么做账写分录?
我们是培训学校给老师发了900的监考费,计入什么科目?可以写劳务费嘛?是不是需要对方提供发票
可以看到会计学堂的官网上回复说是新的政策可以呢,这个政策在哪里呢
如果企业执行的是《企业会计准则》,对于租赁房屋的,应按照新租赁准则确认“使用权资产”,预付一年的租金应作为“承租人发生的初始直接费用”。 1.租赁期开始日: 借:使用权资产 租赁负债-未确认融资费用 贷:租赁负债-租赁付款额 银行存款(预付一年租金等) 2.租赁期间折旧: 借:应付职工薪酬-福利费 贷:使用权资产累计折旧 说明: 3.租赁期间摊销融资费用: 借:财务费用 贷:租赁负债-未确认融资费用 说明:按照实际利率摊销 4.租赁期间支付租金(如下一年度): 借:租赁负债-租赁付款额 贷:银行存款 (二)执行《小企业会计准则》 1.预付租金: 借:预付账款-预付房租 贷:银行存款 2.分期摊销: 借:应付职工薪酬-福利费 贷:预付账款-预付房租