同学,你好,可以先暂估做账

进货款已经付了,货也收到了,对方没有发票开出来,怎么做账
款付了,货到了,就是对方的发票还没到,怎么做账呢
请教老师,付给对方的预付款,对方给开了发票了,但商品还没发货,我这边收到预付款的发票要如何记账呢?
付了款对方开了发票但是还没发货,跨月了怎么做账!
付了款对方开了发票但是还没发货,跨月了怎么做账!
老师,计提工资是不是只计提应发工资,社保、其他应收这些是不是不用计提
叉车费入什么科目,物流辅助服务大类
老师,一般纳税人,没有进项票发票可以开票吗
当月工资表里没有这个工资,但有代扣代缴的社保,计提工资时应发工资数里加不加这部分没工资只有代扣代缴的社保数
小微企业工会经费政策
供应商开的劳务成本发票,计入劳务成本科目后,月末需要结转吗?结转到哪个科目呢
开完会之后出去聚餐的餐费,属于福利费还是会议费
你好 请问:1、公司出售了汽车 中介已经开具了手车交易发票 公司还需要开具增值税发票吗 2、具体的会计分录怎么写 谢谢
请问老师出口企业有外销有内销退税额怎么计算呢
过节给职工发放的礼品并入工资薪金申报,会计分录借管理费用福利费 应付职工薪酬福利费,这样做对吗
暂估的分录呢?过两个月后发票到了,分录又怎么写呢?
借:主营业务成本
贷:应付账款-暂估
收到发票,红冲,再做正数分录
不涉及库存商品?
你可以根据实际的先入库,收到发票,直接冲主营业务成本就可以了