嗯嗯,可以的,可以那样操作

老师,12月开给客户一张专用发票。客户说开错型号,需要作废,现在是1月,跨月跨年了,这种需要怎么处理呢?重开的话,能把12月份的收入和1月份的合在一起开吗?
老师,请问去年开具了一张差额征收的电子发票,今年客户说开错了让重新开具,怎么开具,可以开具红字发票再重新开具蓝字发票吗
老师,7月份给客户开了一张增值税电子普通发票,开的电茶炉,客户今天说是要重新开,开成烧水壶,我直接做负数再重新开就可以了不?
开票就开一百万!六个月前开了一张100w的发票然后这个月他们要求我们重新开具!然后我这个月就冲红,在重新开具这一百万了!那不需要抵扣的吧
老师,去年3月开的发票,客户说需要改一下?让重新开。我是不是把去年的冲红。然后重新开一张?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
还有别的方法吗
也可以原样开30W ,另开70万
这样就需要一张负数,一张30,一张70,是这个意思吗
是的,就是那个意思
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!