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你好,老师。收到2022年12月开的免税发票,小规模的,这个发票冲红,是对应免税的冲红吗?增值税申报是系统自动带出来吗?

2023-02-13 10:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-13 10:18

是的,对应着冲的哦,

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是的,对应着冲的哦,
2023-02-13
你好,对的,专用发票是专用发票的,咱们填到第二行,像这种红冲的发票的话,你直接在免税销售额那里填零就行,不要填负数了。
2022-10-09
你好,这种情况需要系统强制比对通过,拿上合同和发票,去主管分局处理。(正确的做法是,红冲了再开其他的发票,一正一负,让它至少为0)
2025-04-14
你主表截图给我看下,这个主表
2021-01-16
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职称:注册会计师,税务师

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