你好,制造费用月末需要结转到生产成本,一般是没有余额。

老师,这个月没有销售,但是制造费用里产生了一些费用,所以我没有结转成本,那我是否要把制造费用里的数额结转到生成成本,在结转到库存商品中呢,就不结转销售成本,这样对不对
制造费用结转生产成本,生产成本结转库存商品,那库存商品结转到主营业务成本;那如果库存商品当月没卖完,在库的库存商品是不是含有制造费用
核算成本入库,借库存商品贷生产成本,其中有生产出来车间用了,那领用是借制造费用-办公费贷库存商品,借生产成本,贷制造费用吗,因为制造费用月底要转到生产 成本,这样做账是不是就结束了
请问,1月2月停工没有生产,但是有制造费用。制造费用转到了生产成本,但是生产成本就没有转库存商品了,因为也没有库存商品。但是现在报表不平。
公司是给客户产品做金属镀铬的,电费和工资是计入制造费用,制造费用结转生产成本,生产成本结转库存商品,但是公司没有库存商品,如何使主营业务成本有数据呢?
我们接单外发加工,中间赚差价,开出去加工费发票,会计科目怎么做?
外贸企业需要退税,平时开票开的零税率,那现在有两单不打算退了,外销发票要冲销吗重开吗?
之前做了延期收汇报告,现在收到钱了,是直接删除之前的报告吗?
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
建议你把这个制造费用结转到管理费用里面去。
因为制造费用转到生产成本了。现在是生产成本的余额没有转库存商品。这个导致的不平。
你好,这个生产成本在存货里面,半成品。
好的。谢谢
没有半成品,不虚增了么?
你好,那你让你做管理费用,你没有看到吗 建议你把这个制造费用结转到管理费用里面去。已读 2023-02-13 10:51
看到了,而且回复了谢谢。我看后面又说半成品,我以为又要进半成品了。
你好,我说的是生产成本,如果有余额的话,它属于半成品,你不是说你的财务报表没有取数吗?你财务报表有问题啊,如果正常的话,他不就应该在半成品里面。