你好; 你这个是什么业务要调整的;才好判断的

老师 我司是卖机台的,22年11月份签的合同,准备23年3月交货的,但在22年12月份 客户付了机台的全款,我们也在22年12月份给他们开了票,并做了主营业务收入和成本,这个成本是暂估的,因为我们还没开始买材料,这样我们到23年5月份汇算清缴的时候 是不是要把成本调减,收入调减,那凭证需要做借:“以前年度损益调整”的凭证吗?还是不做以前年度损益的凭证,在24年5月汇算清缴的时候再做调增主营业务收入,调增主营业务成本
老师,我23年以前年度损益调整主营业务收入了,调整的是22年10月11月12月的,22年10月至12月的增值税报表也需要调整吗?
老师,我23年以前年度损益调整主营业务收入了,调整的是22年10月11月12月的,22年10月至12月的增值税报表也需要调整吗?
2023年8月调整了去年2022年12月的帐,在2023年8月用了以前年度损益调整,那纳税申报表需要调整嘛,如果调整需要调整哪几个月的
23年5月份退回22年多交10万的企业所得税。用以前年度损益调整科目。要不要回去修改22年的财务报表?
请问老师,我们公司是小规模,由于之前会计疏忽,有一些成本票不合规定,我清理了一下,因为之前账目已经结账了,我也不想返回去调整,我可不可以在明年汇算清缴时,把这部分成本统一纳税调整,在会计账面上不做处理
老师您好,请问长期待摊费用与低值易耗品的摊销是什么意思呀?
受益人备案截止什么时候
老师您好,专票月10万内,城建减半,其他附加税免,专票月超10万,所有附加税都是减半对吗
老师,小规模纳税人开了一张建筑服务-安装服务的发票,开票的过程中,弹出一个窗口说:“建筑服务发生地与销售方注册地址未在同一县市,您当前选择的跨地市标志为“否”,请确认是否开具?”小规模企业按了确认。请问企业按确认会有什么税务风险?
老师,企业之前无偿短期借款需要缴纳增值税吗?如果需要,我这边借款期限为1个月,临时使用的还需要缴纳增值税吗
你好,跨境电商平台的企业,可以直接在电子税务局做出口免税备案吗,不在海关办理进出口权的
老师好,我们是做网店销售的,如果我们进货量达到20万。就会每月返利3万,但这个3万厂家不给我们钱,会当货物给我们,我们怎么记账了
支付款比发票小,相当于折扣优惠,对方也不开红冲,比如发票100,付款90,这样怎么做账?
老师,加油站为了促销购买的纸巾,瓶装水,购入时计入费用还是库存成本?
我们是厂房租金,当时把收取的电费钱跟厂房租金做一起了,税率按租赁9%计算了,后来我们总监说电费得按13%,单独计算,所以我就调整了电费得税率,这样收入也随之调整了。
你好; 电费应该是单独报的; 你调整数据出来; 税费是少做了4%的税费金额的
是的,所以我用以前年度所以调整科目调整了收入和增值税
我想问的是,我调整完之后,去年的报表也需要更正吗?
你好 ; 借 以前年度损益调整 ;贷应交税费-应交 增值税-销项税
我会做分录,我咨询的是增值税报表用不用更正?????
你好; 需要改 ; 你 申报的数据都变动了。 也得 去 改申报表; 和你的附加税申报表的
综合申报表也得更正是不老师,就是跟收入相关的报表
你好 ; 是的;也得去变动的 ;