不要认证的,会计处理按负数分录冲红,同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的

小规模增值税申报表怎么填写,我这个月确认收入不含税销售额805797.52,其中包括开的普通发票不含税20101.99,我该怎么填增值税申报表
通行费增值税电子普通发票为什么在纳税申报时应当填写在《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)中“认证相符的增值税专用发票”相关栏次中?不是普通发票吗?
通行费负数增值税普通发票不认证吧?怎么会计处理?怎么填写申报表?
老师 你好,我们上月开具了“电子普通发票”10几份,“增值税普通发票”一份且为负数红冲,填写“增值税申报表”的时候应该怎么填写呢? (我是用“电子普通发票”的总金额减去了“增值税普通发票”的负数金额填写的“增值税申报表-开具其他发票”一栏,但是申报的时候显示普通发票的金额对比不通过)
老师 你好,如图所示“增值税电子普通发票”金额为正数,“增值税普通发票”金额为负数,我应该怎么填写“增值税申报表”呢?
小规模公司3%减1%征收,季度不超30万,是按税务系统里面的不含税销售额为主营业务收入,1%的增值税额是结转为营业外收入吗?
请问老师处理固定资产的会计分录怎么写
2025年11月注册公司,12月税务登记,1月发放12月工资3人,1月20日之前申报工资3人是不是填0
老师,我们不是每张托盘12公斤,但是 客户反馈说是有点重了,然后老板让我把卖出去的托盘数量加上厂里剩的没发出去的托盘数量 合计数✖️12公斤,然后说是减原材料还是什么,可以计算出来多给客户多多少料,这个我怎么理解不了
老师,增值税小规模纳税人采购商品和销售商品的会计分录分别怎么做?
年终奖12万怎样分配省税
老师,我们是贸易公司,主要做出口,内销比较少,产生货代费用专票的进项税可以选择不抵扣,直接去费用吗?
请问含税价3300元,实际收钱2350元也是含税价,要返利客户部分需要扣税点,后给客户到手多少钱,税点13
请问一老师公司车辆通过二手车卖了,拿到二手车发票怎么入帐,会计分录怎么写
光伏租金开票,开什么内容?
申报表呢?当时认证是有进项税的呀
进项税额也是同样的,红冲
填哪个栏次
附表二做进项转出