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你好老师,几个事业单位要合并到一套账,各单位老账往来账款应收应付都无从核实了,还有一些资产类的库存物品账上有实物没有了,应该怎么处理核销?都需要什么手续啊?如果没经过清理按照老账合并到一套账会有什么后遗症?麻烦老师指点,谢谢您啦!

2023-02-13 23:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-14 00:02

您好!针对无法核实的往来账,可以结转损益,针对没有的库存商品,可以走报废程序。一般报废要走领导审批流程。一般清理核销无法确定的老账,后续如果有回收的款项,可能无法再对应。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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