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郭老师暖暖老师你好!实际工作中,新企业食堂买的厨具食材分别怎么账务处理

2023-02-14 08:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-14 08:14

职工食堂的借管理费用福利费, 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费,贷银行存款 这个厨具金额大的做固定资产,然后折旧到福利费,金额不大的一块坐福利费

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快账用户5956 追问 2023-02-14 08:26

厨具食材都这样吗,那不是都不能开专票,也不能超过14扣除

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快账用户5956 追问 2023-02-14 08:27

老师机器设备购买过来就可以马上要求对方开票吗

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齐红老师 解答 2023-02-14 08:31

对的,是的,这个属于福利费,你开专票他也抵扣不了增值税,按工资的14%抵扣企业所得税。

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齐红老师 解答 2023-02-14 08:31

可以的,没有问题的。

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快账用户5956 追问 2023-02-14 08:33

一般购买材料或者固定资产就可以马上让对方开票吧!没有什么顾及的吧

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齐红老师 解答 2023-02-14 08:34

对的,是的,是这么做,是这么理解的。

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快账用户5956 追问 2023-02-14 08:39

老师请问下像这种运直接在一张合同里,开票就直接含运费这个开就可以哈

老师请问下像这种运直接在一张合同里,开票就直接含运费这个开就可以哈
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齐红老师 解答 2023-02-14 08:42

可以的,一块开到销售货物里面。

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快账用户5956 追问 2023-02-14 08:51

老师发票是先开对我们好,还是到货时随货开票好,还是验证合格后再开好谢谢

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齐红老师 解答 2023-02-14 08:51

着急抵扣增值税越早越好

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快账用户5956 追问 2023-02-14 08:53

像这个对方财务章和送货单头名称不一致,是什么原因,这样可以吗

像这个对方财务章和送货单头名称不一致,是什么原因,这样可以吗
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齐红老师 解答 2023-02-14 08:55

不可以的,必须是一致的。

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齐红老师 解答 2023-02-14 08:55

这样的容易被认为虚开。

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快账用户5956 追问 2023-02-14 08:56

这个是销货单,但是发票是一至的可以吗

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齐红老师 解答 2023-02-14 08:57

不可以的,必须是一样的。

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快账用户5956 追问 2023-02-14 08:57

老师食堂买的气啊菜啊,没有发票对方也没法来,自己可以到税局去找税局代开吗

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齐红老师 解答 2023-02-14 08:59

以个人的名义开的话,不要是单位的职工,不是单位的职工的可以。

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快账用户5956 追问 2023-02-14 09:07

那怎么办,有更好的办法吗

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齐红老师 解答 2023-02-14 09:09

没有发票,正常做账,但是抵扣不了所得。

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快账用户5956 追问 2023-02-14 10:24

我是说开票方式有什么好办法!解决无票问题

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快账用户5956 追问 2023-02-14 10:25

固定资产有合同就可以开票吗,还是需要看到送货单吗

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齐红老师 解答 2023-02-14 10:27

你找一个不是单位的职工去开发票。老板的父母,他有工资吗?

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齐红老师 解答 2023-02-14 10:27

有合同就可以开发票。

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职工食堂的借管理费用福利费, 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费,贷银行存款 这个厨具金额大的做固定资产,然后折旧到福利费,金额不大的一块坐福利费
2023-02-14
厨具借:周转材料,贷:银行存款。食材借:借:原材料等, 应交税费应交增值税进项税额,应付账款等等
2023-02-14
借:应收账款 - B单位 12083.29 贷:主营业务收入 10975.72 (12083.29 / (1 + 税率),假设税率为10%) 应交税费 - 应交增值税(销项税额) 1107.57 借:应收账款 - B单位 6842.16 贷:其他应付款 - 发票多开调整 6842.16 借:银行存款 18925.45 贷:应收账款 - B单位 18925.45 借:其他应付款 - 厨师结算 742.98 (假设已扣除10%扣点) 其他应付款 - 食堂负责人结算 6158 贷:银行存款 6900.98 借:管理费用 - 提成/奖金 1200 贷:银行存款 1200 借:其他应付款 - 发票多开调整 6842.16 贷:主营业务收入 6220.15 (6842.16 / (1 + 税率)) 应交税费 - 应交增值税(销项税额) 622.01 每月末,需要核对应交税费科目余额,确保与实际缴纳情况相符。如果有差异,需要进行相应的调整。
2024-07-28
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你好,建议先放在摊销费用里,结束了按期摊销
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