你好,你看一下你附表是不是有问题
老师我是浙江杭州这边的刚到这边,增值税申报表填写完了,不能全申报,要先填财务报表是什么情况,不能先只申报增值税吗?
请问我刚提交了加计抵减的政策声明,申报增值税的时候加计递减表不能填数据,显示又让我填写声明表,可是点进去又说我已经提交了这个表,是因为刚提交所以还没生效的原因吗,还是我填错了?
老师你好,我刚更正申报了上季度的增值税申报表,为什么这个季度申报时右边没有累计数据?
老师,还是我接着刚才的问题,土地增值税的问题,去年做了帐,交了钱,申报表需要填写吗?我看了去年的报表没有显示这笔钱申报表上
增值税报表刚刚全申报的时候,给了这样的提示,我检查了报表的数据,完全没有问题,这个是为什么呢?
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
我们在23.01补开了22年的利息收入发票,导致23.01增值税报表系统产生了大量销项,后来在这个报表里做了调整,是不是不应该这么操作啊?
调整是在附表一做的
你好,你的利息收入之前有没有按未开票申报收入?
是这样的
你好,之前按未开票申报了收入,现在又开了票了,那你开票那里是正数,未开票那里负数。
那我23年1月实际产生的收入,5031500.23元,这个又在23年2月补开了发票,那这个5031500.23元的无票收入,应该填在哪里呢》等到3月来申报2月增值税的时候,又要怎么操作呢?
你好,你现在报1月的增值税发票,你没开票先不报也可以的,你2月开发票了在2月再申报增值税
领导说,1月的无票收入,不可以不报,因为要缴税
你好,那你1月的增值税报表按未开票申报,2月开票后在已开票那里填正数申报,在未开票那里填负数申报。