你好,你看一下你附表是不是有问题

老师我是浙江杭州这边的刚到这边,增值税申报表填写完了,不能全申报,要先填财务报表是什么情况,不能先只申报增值税吗?
请问我刚提交了加计抵减的政策声明,申报增值税的时候加计递减表不能填数据,显示又让我填写声明表,可是点进去又说我已经提交了这个表,是因为刚提交所以还没生效的原因吗,还是我填错了?
老师你好,我刚更正申报了上季度的增值税申报表,为什么这个季度申报时右边没有累计数据?
老师,还是我接着刚才的问题,土地增值税的问题,去年做了帐,交了钱,申报表需要填写吗?我看了去年的报表没有显示这笔钱申报表上
增值税报表刚刚全申报的时候,给了这样的提示,我检查了报表的数据,完全没有问题,这个是为什么呢?
老师,就是我们今天要付七万多酒款,都是以前聚餐呀,老板招待呀在这家酒店拿酒记账。现在开发票汇总一起,是要单独分出来员工聚餐福利福利招待是招待还是一起汇总招待或者福利,还有点不好分,一哈是这个人去拿,一哈是公司老总去拿,公司也不是什么大公司。所以没得那么多规矩规定也没得人专门管,不晓得咋个整了,马上要转款给他们
2026年2月份我们开具发票给A公司,A公司没有付款,我们就把发票作废了,现在3月份A公司说我们作废了发票,他们被罚款了,税务局还要查他们,这个是真的吗?
2月份我们开具发票给A公司,A公司没有付款,我们就把发票作废了,现在3月份A公司说我们作废了发票,他们被罚款了,税务局还要查他们,这个是真的吗?
公司出售二手车怎么处理
老师,就是管理层的茶话会,买的一点糖果点心,以前一直做的是管理费用/福利费,可以改做成管理费用/会议费吗,如个更合适点。
老师 税局让缴工会经费已缴,但公司没成立工会组织和办理账户,这个不办可以吗?
员工报销的福利费必须提供应付职工薪酬吗 分录怎么做
老师,我们是工程公司,然后有一个项目我们和电力公司购买电,然后我们会把电卖给另外一个公司 当我们取得电力公司发票的时候怎么做账?又还不能做主营业务成本,我们还没开票给另外一个公司
老师我们有些客户是预付款的,我们后面才发货,我直接进入应收账款,不进入预付款科目行吧
如果我们在年假本月中进项发票富余,我们可以不交税,请问如果有个月不缴税有什么影响?
我们在23.01补开了22年的利息收入发票,导致23.01增值税报表系统产生了大量销项,后来在这个报表里做了调整,是不是不应该这么操作啊?
调整是在附表一做的
你好,你的利息收入之前有没有按未开票申报收入?
是这样的
你好,之前按未开票申报了收入,现在又开了票了,那你开票那里是正数,未开票那里负数。
那我23年1月实际产生的收入,5031500.23元,这个又在23年2月补开了发票,那这个5031500.23元的无票收入,应该填在哪里呢》等到3月来申报2月增值税的时候,又要怎么操作呢?
你好,你现在报1月的增值税发票,你没开票先不报也可以的,你2月开发票了在2月再申报增值税
领导说,1月的无票收入,不可以不报,因为要缴税
你好,那你1月的增值税报表按未开票申报,2月开票后在已开票那里填正数申报,在未开票那里填负数申报。