你好 这个建议你这个发票进项转出的

老师您好,有一个公司开给我们的发票我们已经退给他们了,但是他们老是不处理这个发票,我就直接在勾选平台选不抵扣可以吧?这个发票,我没有入帐,也没有抵扣。
老师 上个月已经勾选的进项 这个月发现可能是供应商开错了 没有这笔打款,可是他没有作废也没有给我们邮寄 这我们该怎么处理呢
老师 上个月有个进项发票 可能是他们开错了 我们没有这个业务 也没有收到这个发票 他们公司联系不上 做进项转出 我是这个月就做 还是等他们作废我再做呢
老师 之前勾选的进项 已经抵扣了 发现他们开错了 但是销售方没有给作废 我该怎么操作呢
老师,我们公司2020年有一张专票,可能是供应商开错了,一直挂在系统上,没有作废,现在他们公司已经注销了,我们这边是没有收到发票,也没有付款记录那些,那我们这边该怎么操作?
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
老师,想做好成本会计,去一个新公司是不是要先去车间待个把月?
老师 如果他们作废的话 我这里能收到通知吗 老师
不能的,但是你的进项是没办法勾选的
不是的老师 上月着急开票 直接勾选完了 这个月做账发现这个进项发票没有邮寄我们没有这个业务 可能是他们开错了 也联系不上他们公司 上月我已经勾选了 已经报过税了 就想知道他们作废 我会收到通知吗 做进项转出 是等他们作废了 我再进项转出 还是怎样处理?
这个没有研究过的,你可以问一下其他老师的