你好 这个卖出的时候,是按照13%来计算的
一般纳税人以使用过的二手车抵债,如果此车做了进项税抵扣,那么抵债时按13%缴增值税,如果没有抵进项税,按3%征收率减按2%计税?
我公司是一般纳税人,不是销售二手车的,是一个渣士公司,2019年有买了3部车,进项未抵扣,当时是小规模纳税人,2020年又买了2部车,2020年已经是一般纳税人了,进项有抵扣,现在5部车要卖给个人,请问要如何开具发票,税率分别是多少?
我公司是一般纳税人,不是销售二手车的,是一个渣士公司,2019年有买了3部车,进项未抵扣,当时是小规模纳税人,2020年又买了2部车,2020年已经是一般纳税人了,进项有抵扣,现在5部车要卖给个人,请问要如何开具发票,税率分别是多少?
我们公司是一般纳税人,买车时没有抵扣进项,如果现在想卖车,按多少税率缴纳税款?
老师,我们公司是一般纳税人,买车时没有抵扣进项,现在想卖车,按多少税率缴纳税款?出售处理时账务怎么处理?
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高级会计师的考试时间 和报名时间 其次报名条件
老师好,租的地方办公,对方的收款账户和租赁的房屋租赁方不一致,请问这个在税务方面会有问题吗?
老师好!购买蔬菜,上游开的专票,我们免税普票可以吗?开免税发票
房屋租赁企业增值税收入肯定大于企业所得税收入,对吧,因为增值税是收收到租金就交增值税,里面跨年租金也有,而所得税是权责发生制的。那么印花税是根据增值税那个收入交还是权责发生制的营业收入交
老师,计提坏账有标准吗?或者按未收金额的多少计提比较合适,有明确的规定吗
老师好!购买蔬菜,上游开的专票,我们免税普票可以吗?
老师,我想问一下。这个季度,企业所得税预缴申报表中,小规模,季度上,未超过30万,因为是按1%做的增值税,税收减免,记的营业外收入。但是现在这张申报表,是按3%做的税收减免,请问,导致数据不匹配,请问,这个,要怎么做。
卖出时不考虑当时抵扣没抵扣吗,卖掉有收入时,都是按照这个13%缴纳税款吗?
不考虑阿,你们当时已经是抵扣了
当时没有抵扣进项,卖时也是按13%缴纳税款吗
这个卖出的时候,是按照13%来计算的