你好,对的是的,就是在三月份,在三月份报税之前确认不是吗?

老师2月份销项发票金额开出来¥3万元整,那么2月份进项发票金额也是¥3万元整。老师好,2月勾选认证份进项发票金额¥3万元整。到3月份增值税申报增值税公司没有纳税率,那么2月份销项与进项已经抵扣了,我问的是这个意思,老师好。
我们这边有打税务局工作人员电话,税务局工作人员说,2月份进项发票金额勾选以后,2月份销项发票金额到3月份才能抵扣,老师好
我是想咨询清楚您专业老师好一下,2月份公司想开点销项发票.公司一直都没开过发票,公司一直都有进项发票,所以多咨询您专业老师好一下,2月份进项发票金额勾选,2月份销项发票能不能抵扣,3月份申报增值税会不会缴纳税率,是这个意思,老师好。
老师您好,我们是一般纳税人 销售大闸蟹的,进货都是从自产自销合作社,他们开给我们的是能抵扣的免税发票,现在存在最后我们进项比销项税额多,产生留抵税,在10月份出现这种情况的时候,电子税务局就发出红色预警,税务局人员让我们出具一系列相关资料来证明情况,后来11月份只能做到增值税交一点,没有再找我们,但是马上12月份,还是出现进项税大于销项税,这种情况怎么办
老师好,3月收到物业费和房租专票。3月无销项票,2月底有 应交税费-待认证进项税额806元,4月份发票进项税额必须要认证吗?该怎么认证?电子税务局里如何操作,多谢
税务局打电话来说我们2024年4月份的有一张酒的专票,抵扣了进项,让我们进项税额转出。电子税务局上怎么操作
老师,我有点不解,我们是餐饮管理服务企业,接事业单位食堂经营餐饮管理服务,也有只做单一管理服务的。其中学校食堂餐费选择2016-82文免税的,另外单位只是管理服务这个是交税的,这样理解正确的吗?
老师,我们要是2025年第四季度所得税为了少交点税,但是费用票又不够的话,1、能不能暂估费用入账?就是纯粹暂估费用比如办公费啥的?2、能不能12月份先计提工资管理费用入账。等26年1月再12月份计提的管理费用-工资红冲了?
老师你好,因为修建工程借的专项债,专项债的利息,应该进在建工程吗?
老师,软件开发公司销售软件,主营业务成本可以是哪些
老师,麻烦看看,24年多计收入。这个月调账,那我在填申报表时。不开票收入,和不开票税额,是不是不对应
我司是物流公司,打算注册一个小规模子公司来降低税负,把其中一部分业务放到那个公司,母公司投标给子公司做,这样做是否有税务风险?有没有更好的筹划思路?
老师,我们加油站加油满200送水或者纸巾,赠品要视同销售交增值税吗?有的说不交赠品和加油金额开在同一张发票上打折,有的说视同销售要交,到底怎么操作要不要视同销售交增值税,还有政策依据是什么,如果开在同一张发票上,赠品是要开货物名称然后打折还是把赠品金额加加油金额一起然后打折,麻烦老师一一回复,谢谢!
老师,我想咨询一下,我们用a公司的资质挂靠中标了一个项目600万,这个项目是a公司中标,但是还是我们垫资送货b公司,这个项目是我们采购后,然后销售给a公司,我们也和a公司签订了合同,但是a公司也是我们供应商,我们也挂了很多应付账款,现在款回来了,不晓得这个款应该怎么走了,
缴纳安全生产责任保险是进成本还是管理费用