你好,只有出口没有内销的,不可以抵扣的 认证了之后需要进项转出
老师,外贸企业的话。境内采购进项税额50,内销60,就是没有发生出口货物的业务,也是可以抵扣50,交10元的增值税吗?
老师,外贸企业,有出口有内销,像房租水电这些日常费用,开了专票,可以正常抵扣吗
老师 外贸企业只有出口没有内销,拿到物业开的房租是专票 ,这个做账可以体现进项税吗 后续可以抵扣的吗
进出口外销企业,开了一张内销的发票,但是没有对应的内销成本,只有快递专票,可以认证抵扣吗
老师,生产企业只有外销,没有内销,那用于外销的进项税是可以认证抵扣并做退税吗
购买财务软件借:无形资产一软件服务费 贷:银行存款 摊销时借:管理费用一无形资产摊销 贷:累计摊销一无形资产 对吗,为什么会显示无形资产为负数呢
老师,房租发票开过来了,怎么做分录?
8月份有一张接待费的增值税专用发票,进项税额为1260元,已经做账了,税务系统未抵扣。9月份调账处理如下: 1.借管理费用接待费1260元 借应交税费应交增值税进项税1260元(红字) 2.因为进项税调整更正8月结转未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税1260元 贷应交税费未交增值税 3增值税补提,需要调整税金及附加 这个思路对不对?
朴老师,可以给我们生产用的 boom 表模板吗?
24年3月更正了收入40万相关的增值税,所得税是不更正汇算清缴就可以了?用改账吗?
老师,麻烦问一下取暖费在申报个税的时候是否属于免税收入申报。
劳务报酬计算方法是怎样的
公司社保是当月扣款吧
7月29日成立的个体户 没有做税务登记,10月份做的财务备案税务登记,这个季度是不是不用报税了, 下个季度再报税。
老师,以公司名义购买的公寓,公司持有公寓期间每年都要缴纳房产税和土地增值税吗?要交多少年