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老师,您好,我们公司是免退税类型的外贸企业,出口外销的产品有开具出口发票,这个出口对应的进项发票可以直接抵扣国内销售的销项税吗?

2025-04-10 20:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-10 20:53

您好,参考财税〔2012〕39号,不可以直接抵扣的,出口对应的进项发票必须单独用于退税,不得抵扣国内销项税。出口与内销的进项需分开申报,避免混抵。若混抵,那么要补税、滞纳金,甚至影响退税资格。外贸企业适用“免退税”,进项仅限退税(不是“免抵退”)。

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快账用户6502 追问 2025-04-10 21:17

好吧,那现在已经抵扣国内的销项了,要怎么处理?更正申报月份的增值税申报表,把进项税额转出来吗?

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齐红老师 解答 2025-04-10 21:21

 您好,是的,错误的当期(或更正所属期)增值税申报表(附表二“进项税额转出”)中,将抵的进项税额转出,并补缴相应税款及滞纳金。 借:主营业务成本(或以前年度损益调整)   贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)

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快账用户6502 追问 2025-04-10 21:24

好的,那这个进项税额还可以申请退税吗?

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齐红老师 解答 2025-04-10 21:30

 您好,不能直接退税,如果还没有申报出口退税,将误抵的进项税额转出后,该部分进项仍可正常用于出口退税申报(需符合退税条件)。在增值税申报表进项转出后,通过出口退税系统申报退税。 出口进项必须要么退税、要么转出的

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快账用户6502 追问 2025-04-10 21:35

怎么查询是否符合退税条件,出口退税系统是哪个系统

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快账用户6502 追问 2025-04-10 21:37

老师,还有您前面说的出口与内销的进项要在哪里分开申报呀

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齐红老师 解答 2025-04-10 21:44

 您好,退税条件(需同时满足):货物已报关出口并取得出口报关单(海关数据可查)。已收汇(或符合视同收汇政策,如跨境人民币结算等)。进项发票未抵扣且信息齐全(发票已认证、品名与报关单匹配)。在退税申报期内(通常为出口次年4月30日前)。登录后查看“出口退税管理”模块,系统会自动校验数据(如报关单、发票信息是否齐全)。 2.离线版出口退税申报系统(全国通用)下载地址:各省税务局官网或中国出口退税咨询网(http://www.taxrefund.com.cn)。手工录入数据,生成申报文件后上传电子税务局

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您好,参考财税〔2012〕39号,不可以直接抵扣的,出口对应的进项发票必须单独用于退税,不得抵扣国内销项税。出口与内销的进项需分开申报,避免混抵。若混抵,那么要补税、滞纳金,甚至影响退税资格。外贸企业适用“免退税”,进项仅限退税(不是“免抵退”)。
2025-04-10
您好,不可以哦,不能直接用于抵扣内销的销项税 出口货物对应的进项税额不能用于抵扣内销的销项税额,而应按规定办理出口退税。 不能违反规定的,违反增值税管理规定,可能导致税务风险,如被要求补缴税款、缴纳滞纳金,甚至面临罚款等处罚
2025-03-21
您好,学员。这个要根据你的情况,分为以下处理 对于出口报关的货物,我们可以总体分为以下三种情形:不免税不退税、免税但不退税、免税%2B退税。 1、属于政策上不免税不退税的出口货物,需视同内销计提销项税额,当然就不需要进行出口退税申报了; 2、属于政策上免税但不退税的出口货物,也不需要进行出口退税申报,但需要作免税申报。该免税申报仅需在增值税纳税申报的表一第18行填写免税销售额即可,不用再操作退税申报系统。如果还货物进项税抵扣了,其相应进项税额应作转出计入成本; 3、排除以上两种情况,则属于免税%2B退税的出口货物。对这类货物,你公司需在出口之日的次年4月增值税纳税申报期前进行出口退税申报;如果逾期,需在出口之日的次年5月增值税纳税申报期进行出口免税申报;如果再逾期,即超过上述退免税申报期限的,则视同内销计提增值税销项税额。
2022-11-13
不能 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院第191次常务会议通过)第十条规定:“下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产;……”
2024-03-20
你好 你出口的需要交增值税了
2020-09-29
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