你好 严格来说,是不可以的,但是实务中,差几个月,那么没什么影响的

汇算清缴前拿到发票,那不是跨年了,就是如果拿到发票的话,就把发票贴在上年的凭证后面吗?
几年前的无发票支出如果现在能找到发票附在当时的凭证后面可以吗,如果不行,这种情况在税务方面的角度我要怎么处理
老师 请教一下,费用报销类的,报销当时没取得发票,开发票日期在报销日期之后,拿到发票后可以直接附在报销凭证后吗?
老师如果确定到时发票能拿到,我能不能账务处理在前,到时拿到发票把发票附在凭证后面,发票的日期是后面开的
老师,你好,我公司收了供应商的进项发票5份,现在这5份发票的第三联都找不到了,我能把第二联抵扣联复印后拿来做账附在凭证后面么?
A公司是我们股东,以前我们B公司向A公司购买材料。现在想挂在B公司的名义就是自已产自用,那少了进项了,这个怎么处理,要算成本差异吧
法人借款给公司,长期不归还,怎么处理?
新开小规模公司已经连续三年亏损,第四年还是亏损怎么办?是继续开下去,还是去注销好点,如果一直亏损下去有什么税务风险?
什么情况下必须做汇算清缴?从两处取得所得是指在两个单位申报过个税就算是么?还有什么?我们有个员工平时申报工资,已经缴纳个个税,为什么汇算清缴还会退税,并不涉及到专项附加的填写的情况下?
老师您好,上季度未申报增值税,怎么在电子税务局补申报上个季度的增值税
老师,种养合作社其中有卖水果的业务,但她开的工程建设票,开水果票怎么开?开什么项目?
你好,老师@董孝彬 比如我25年发生的制造费用 然后26年收到发票 可以直接通过借利润分配 贷应付账款吗
老师好,我25年补计提了7-8月社保1432元,已经在9月扣工资时候扣过了7-8月补计提的社保,我不知道在哪出的问题,我账上其他应付款社保借方出现余额1432元,我做了分录 借应付职工薪酬应付工资1432贷其他应付款社保1432,账上其他应付款社保平了应付职工薪酬应付工资就又出现了不平借方余额,老师我有点蒙了不知道怎么做分录才能都平
老师你好 我想问一下我现在2026年补付2024年的股东分红款应该怎样做分录
出售投资收益金额买入交易费用不算吗