你好,那你当时调增了吗?
已经计入上年的成本,在5月汇算清缴取得发票了,这个发票可以直接粘贴在上年的凭证后面吗?如果不行要怎么处理?
几年前的无发票支出如果现在能找到发票附在当时的凭证后面可以吗,如果不行,这种情况在税务方面的角度我要怎么处理
咨询一下,公司有一笔培训费用,2021年发生的,当时,记账直接计入了管理费用,可是发票当年没有回来! 2023,3月发票才拿回来,结果开票日期是2022年度的! 像这种情况,我改如何更正?! 还是直接把票附在2021年度的记账凭证后面?!
老师 ,现做汇算清缴检查凭证发现 之前很多发票:公司名称税号开具错误,但已入账, 联系商家别人不重新开! 这种23年需要纳税调增嘛? 如果商家现在重新开具正确的,那可以不调增,直接把现在开具的发票附在之前错误的发票后面?也不做账务处理?
我们要开个新店,前期有很多支出,发票都开在现在的公司了,后面新店如果能建成功,前期支出的费用,都要入新店的开办费,但是发票都已经开给现在这个公司了,入新店开办费的时候是没有发票的,你说这种情况怎么办?
一般纳税人进项税和销项税抵扣时账务怎么处理,会计分录怎么做呢
企业购入一批原材料并验收入库,材料款5000,对方代垫运费500,不考虑增值税,款项未付。分录怎么写
企业购入一批原材料并验收入库,材料款5000,对方代垫运费500,不考虑增值税,款项未付。分录怎么写
老师,请问劳务建筑分包公司需要在自然人电子税务局里面填写申报表吗?是A表.B表还是C表?
老师,我更正借利润分配未分配利润 贷应交税费的时候摘要应该怎么写? 这个调整了之后还是正常结转不影响其他是吧? 然后前几年是其他人做的账也没有写应交税费。我就不用去一起调整了?主要也不晓得他具体什么情况啊。
会计估计变更采用未来适用法。未来适用是什么意思
老师好,预交税款异常是怎么回事呢?应该怎么填呢
老师,如果农民工不汇算清缴对财务人员,企业,他个人来说,有哪些风险,特别是财务人员有什么影响没有
老师,工资个税,前几个月申报都不超5000,六月所属期申报了5800元,是不是累计数不超过都不用预缴?
一般纳税人酒店,小企业会计准则,筹备期没有收入,进项税都是待认证进项税税,这个月报表已经申报完成了。还有哪些需要操作的地方吗?应该进项税不用进行勾选认证的操作吧?
应该没有,我现在还没去看他们的报税的
没有的话可以这么做的。
如果当时也没调增现在要怎么做
当时没有调增,可以按照你的做法来。
我就是不知道我要怎么做
那你现在去看一下的。
是可以找现在的发票放在几年前的凭证后面吗,这样可以呀
你好 当时的分录怎么做的?你需要做一个调整分录。红冲然后再做
哦,就是把当时的无发票的冲红,然后按现在取得的发票入到现在是吗,那这样做的话会造成当期的费用很大,不会有问题吗
以前年度损益调整调整一下。
冲冲之前的,然后再做发票的,一正数一负数,根本就不。
哦,好的谢谢
不用客气 工作愉快