应该是之前计提了坏帐,单据已经核销了,应该要反核销才可以
老师您好,我是行政机关单位,做账是将不是财政拨款的收入都是做到其他应付款里,感觉好核算,知道用了多少,还剩多少。这几个检查说,不能在做其他应付款了,要做到收入里。这点不明白,做到收入里,年末一结转,不就没有了吗,不方便核算呢
B企业采用应收账款余额百分比法计提坏账准备,提取率为2%,2001年1月1日,”应收账款”账户的余额为1970000元,“其他应收款”账户的余额为30000元,“坏账准备”账户的余额为40000元。B企业2001年发生有关业务如下(暂且只考虑应收账款和其他应收款):1)一张面值为600000元的不带息票据到期不能收回。2)因供货单位破产清算,已预付的200000元货款暂时无法收回,转作“其他应收款”。3)经厂长办公会议等类似机构批准,当年核销坏账50000元。4)年末计提坏账准备。
用友u8应收款管理子系统中“坏账收回”显示“结算单不存在或已被他人操作”怎么解决
用友u8应收款系统中进行坏账处理业务已经录取收款单没做审核但是进行“坏账收回”命令时显示结算单不存在或已被他人操作怎么解决
用友坏账收回,明明有收款单却说结算单不存在或已经被其他人操作(单据没有审核)
对之前计提了坏账
没有计提坏账诶
我就搞了个坏账发生
是的,坏账发生就是已经对单据进了核销,现在反核销单据,重新收回应收账款,帐面余额就平了