你好,不管认不认证,一共收到的是吗?如果是的话,未认证进项税额还有你的进项税额借方发生额。
老师!结转转出未交增值税到未交增值税!这个分录您看一下对吗?借:应交税费-待认证进项税:12399.81,贷:应交税费-转出未交增值税:12399.81!有点晕了
老师,你看一下发票认证分录对不对,最后一笔转出未交增值税我没有做,有没有问题 发票入账时, 借:原材料/管理费用等 应交税费—待认证进项税额 贷:预付账款 认证发票: 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应交税费—待认证进项税额 月底做一笔分录: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
老师。比如8月有多余的进项发票,没有认证抵扣,但是拿来做账了,分录是① 借 管理费用 应交税-应交增值税-进项税额 贷 银行存款 ②结转未交增值税 : 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 ③下个月抵扣认证 借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税,分录对吗
余额表中,未交增值税、未认证进项税额、未认证进项税额转出、转出多交增值税、转出未交增值税都分别代表什么,想看这个月一共提供多少专票对应的进项税应该看哪一个
老师我之前把进项税先做到待认证进项税额53985.17 现在我需要把待认证转到进项税 借:应交增值税 进 53985.17 贷:待认证进项税 53985.17 结转销项税47907 借:应交增值税 销 47907 贷:转出未交增值税 47907 期末结转留底税额6078.17 借:应交税费——未交增值税 6078.17 贷:转出未交增值税 6078.17 老师我这样写的对不?
给公司员工做工资 个税的话怎么扣的 有表吗
老师好!请问房开企业,房子全部卖完,但资产负债表项目:存货还有3600万元,预收账款约1000万元,其他应付款4100万元,货币资金+应收账款470万元。 准备注销,不知如何做,谢谢!
开具增值税专用发票可以批量开票吗
老师,请问一下我们有ab两个公司,但是人员基本都在b公司里发工资交社保,所以a公司里报的员工都是虚的工资,现在有个问题就是a公司不是有业务嘛,需要去出差,但是出差哦人员肯定是真实的b公司的人员,那现在有个问题是我因为尊重业务实质,肯定报销还是只有从b公司走,但是b公司又没有这个人员信息,这个有没有啥风险呀
老师,您好,像小企业不正规,是不是只要税负达到行业水平了就可以了?
老师好,小微企业应纳税所得额超过300万,是全部按25%还是只有超出部分按25%缴纳企业所得税,请老师解惑,网上两个答案都有。
出差吃饭住宿加油没有开到票回来报销可以入账吗?就只有付款凭证而已。
车辆的购置税。用固定资产的成本,借:固定资产10000。贷:应交税费-应交车辆购置税10000,这样做账吗?老师
老师,我们是建筑公司,去年有个工人受伤了,但是公司当时没买保险,工伤受伤住院实际支出有个3万,但是双方约定总共给他10万了结此事,那我该如何入账呢?
购入安全标识牌10张,发票收到,项目名称*印刷品*标识牌10张 税率13%,*设计服务*设计服务费10次 税率6%,*经纪代理服务*收件服务费10次 税率6%,这样开发票可以吗?
未认证进项税额转出指的是什么
你好,你这个是没有认证的进项不准备抵扣增值税转出的吧,一般不使用这个科目的,没有认证的做到待认证里面,然后待认证红冲就是了。
拿到进项票以后怎么做帐
借管理费用、 应交税费、待认证 贷银行存款。