你好,不管认不认证,一共收到的是吗?如果是的话,未认证进项税额还有你的进项税额借方发生额。

老师!结转转出未交增值税到未交增值税!这个分录您看一下对吗?借:应交税费-待认证进项税:12399.81,贷:应交税费-转出未交增值税:12399.81!有点晕了
老师,你看一下发票认证分录对不对,最后一笔转出未交增值税我没有做,有没有问题 发票入账时, 借:原材料/管理费用等 应交税费—待认证进项税额 贷:预付账款 认证发票: 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应交税费—待认证进项税额 月底做一笔分录: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
老师。比如8月有多余的进项发票,没有认证抵扣,但是拿来做账了,分录是① 借 管理费用 应交税-应交增值税-进项税额 贷 银行存款 ②结转未交增值税 : 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 ③下个月抵扣认证 借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税,分录对吗
余额表中,未交增值税、未认证进项税额、未认证进项税额转出、转出多交增值税、转出未交增值税都分别代表什么,想看这个月一共提供多少专票对应的进项税应该看哪一个
老师我之前把进项税先做到待认证进项税额53985.17 现在我需要把待认证转到进项税 借:应交增值税 进 53985.17 贷:待认证进项税 53985.17 结转销项税47907 借:应交增值税 销 47907 贷:转出未交增值税 47907 期末结转留底税额6078.17 借:应交税费——未交增值税 6078.17 贷:转出未交增值税 6078.17 老师我这样写的对不?
老师,请问下电子银行承兑,可以用来背书转让给对方还对方的借款吗
老师 建筑用砂石资源税率是多少?
找不到好的工作 找的工作基本都是无人交接堆积好几个月的账 或者拖欠工资 还有的要无偿加班不能休息 怎么办
新找的工作好几个月的账没做 餐饮行4个奶吧店8月份开始要做账 数据混乱怎么做收入结转成本
你能抵扣进项的专票是什么意思
老师,我接手一家餐饮店正在装修,有15个股东,我前期应该股权分配那个表格和前期投入款资金流入流出这些,我应该怎么设置呀,我弄了半天,感觉还是蒙的,没有头绪
老师,单位租法人的车,法人能不能以个人名义给单位开租车发票
老师,专项附加扣除,3个子女赡养老人,由一个人抚养,可不可以由一个人扣除
老师你好,收到供应商的货,但是没有开具发票过来,现在送货单上有金额,税金,做暂估的话,用金额➕税金合计做分录吗?
固定资产清理有170转到营业外收入了,请问要计算增值税吗
未认证进项税额转出指的是什么
你好,你这个是没有认证的进项不准备抵扣增值税转出的吧,一般不使用这个科目的,没有认证的做到待认证里面,然后待认证红冲就是了。
拿到进项票以后怎么做帐
借管理费用、 应交税费、待认证 贷银行存款。