你好,这个是去年的吗?如果是的话,100万乘以22.5%加上571185.68乘以20%。

老师,你好,小微企业,企业所税的实际利润总额是395213.99,税率25%,应纳税所得额98803.5元,符合条件的小微企业减免企业所得税是88923.15元,老师我想问一下,这减免88923.15元是怎么算出来的,谢谢老师
请问老师,我们公司是一般纳税人,然后是符合小微企业,那么年利润总额是1571185.68元,应纳所得税额392796.42元,减免所得额339237.14元,符合条件小微企业减免所得额是339237.14元,请问这个339237.14元是怎么算出来的哈?急在线等回复
老师,符合条件的小型微利企业减免企业所得税,是怎么减免,我的应纳税所得额是138999.98元,减免税额是多少,怎么算
老师,年度汇算清缴A107040减免所得税优惠明细表,我们企业符合小型微利企业,这个第一行1.符合条件的小型微利企业减免企业所得税怎么算!应纳税所得额是290万
老师,您好,我想咨询下,我们公司是小微企业,所得税应纳税所得额是187042.52元,符合小型微利企业的减免,现在应交所得税为37408.5元,减免了149634.02元,这是系统带出来的,我想问下具体算法
老师,你好,现在有个个税政策,一个是当月工资发放作为成本,当月申报。还有一个是5月份的工资,未发放,5月份的工资依旧申报。
有一笔40万收入由于开票限额这个月开不出来发票,那账务和税务怎么处理好
老师公司办理了法人股东变更,新股东缴纳了1千多的个税,要做账吗?
老师,我们公司有未发放的工资十几万是劳务公司,可以计提作为成本吗?
老师你好,房产中介公司,购买的二手电脑和打印机直接计入费用科目可以吗?
我们公司作为甲方承担了所有的工程。B公司承担项目的劳务分包。B的劳务分包是否可以再一次分包出去。
老师,小微企业应纳税所得额300万以内,是不是实际税负5
汇算清缴房屋固定资产填多了,怎改汇算清缴,改财务报表
汇算清缴有房屋固定资产是不是就要应房产税
生产企业有批货出口了申报了免抵退,退税额目前是0,但是客户没钱付,属于不能收汇的情况。这种我要怎么办?
麻烦可以详细一点不?以上我提供这个数字是2022年第四季度的累计数字
就是直接给我列出数字出来
100万乘以22.5%,你是不是理解不了这个22.5%,不是我写的不详细,是你理解不了里面的数字,利润100万以内的税率是2.5%,那正常的税率是25%,那减免的不就是25%减去2.5%?
(100万元*22.5%+571185.68)*20%=15923.136?对不上339237.14元哈
同学,这个不正确的,100万*22.5%➕571185.68*20% 括号没有用,
那老师,如果不选择小微企业优惠政策,按自贸港15税率减免,那么减免累计怎么计算?
Ha。1571185.68乘以10%。减免的就是这一个的。
我知道 ,我的意思是如果我们公司不选择小微企业减免,而是选择自贸15%的税率减免,那么可以减免多少哈?怎么计算的?谢谢老师
1571185.68乘以10%。减免的就是这一个的。 写了
这个不就是吗?正常的税率是25%,那你给你的优惠是15%,那减免的不就是25%减去15%。