对的,是的,是这么做的。
请问老师 小规模纳税人季度销售收入30万以下的会计分录这样做对不对,这两笔分录分开做还是做在一个月? 确认收入时: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后再做: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
老师:我电站是小规模纳税人,按季度报税,每月开票按1%开票,做分录需不需要做多一笔应交税费-增值税,等季度申报未达起征点免交,在将应交税费转会收入去,这样对不对。
你好,小规模纳税人第1季度。普票的开票额不足10万。增值税减免的时候应做会计分录。借记应交税费,应交增值税减免税额。贷记营业外收入。在第1季度季末的时候。我看到还有一笔会计分录为结转增值税。小规模的需要结转吗?
老师,我公司是小规模纳税人,按季度申报的,每个季度销售收入不超过30万,都是免征增值税的。那假如第一季度没有开增值税发票,第一季度增值税申报的时候也不用交增值税,第二季度的时候开票就把第一第二季度的票一起开了,开了50多万,请问下第二季度是不是只能按照50多万来申报交税了?
老师,你好,请问一下小规模纳税人,季度开票未达到起征点,我在做账时,做营业收入需要把应交税费体现吗?
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老师,勾选了42万的进项税额发票,实际销项税额是39万,形成留抵了,如何写会计分录
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,昨天我同事又说那个应交税费如果季度免缴税,那税费要结转到成本,我说结转到收入,到底是在主营业务收入还是主营业务成本啊?免缴税,之前计提的税金应该结转收入,不应该增加成本啊?老师,这样理解对不对啊?
结转到营业外收入里面去,没有结转到成本的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。