你好,100万以内的具体的政策还没有出来。

按照23年的政策,23年总公司年收入200万,分公司年收入150万,请问企业所得税是总公司200万5%交,分公司150万5%交对吗。
总公司与全资子公司都是独立法人,并且子公司是跨省注册设立。总公司没有主营业务收入,把子公司的钱用了200万,请问这200万可以分做5年全部分摊给子公司么?
老师,公司注销固定资产所得的收入缴纳企业所得税,是按照23年5%交,还是25%?
老师我们分公司有10万的盈利 总公司有亏损5万 在汇总企业所得税时 1、分公司的盈利可以弥补总公司5万亏损 ?只按照5万计提企业所得税? 2、还是分公司按照10万交 总公司不用交?
独立核算的分公司年收入没有超过200万的企业所得税是按小微企业的5%交吗,还是按总公司的税率25%交?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
分公司如果自己单独做的话,他不可以享受小型微利企业,它的税率是25%,而且你这个不应该看收入,应该看利润。