你好,如果你是小型微利企业,利润在300万以内的,按照5%,按照优惠政策。

老师好,若公司拍中的车牌20万当作固定资产,分5年均摊折旧,若第6年公司再转手拍买收入也是20万,这时当作固定资产收益还是营业外收入,不管哪个都需要缴纳25%的企业所得税,但假设第6年公司账面还又25万的亏损,那亏损25万加上20万收入,还亏损5万,应该是不用缴纳企业所得税吧,谢谢。
按照23年的政策,23年总公司年收入200万,分公司年收入150万,请问企业所得税是总公司200万5%交,分公司150万5%交对吗。
老师,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。是按5%缴纳所得税吗
老师,公司注销固定资产所得的收入缴纳企业所得税,是按照23年5%交,还是25%?
老师,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,也就是这句话意思是100万内按5%交企业所得税,超过100万按25%,对吧,老师
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
谢谢老师,还有就是未分配利润如果是正数的话,怎么处理?
你好,单位账上有钱吗?有钱的话可以分红。
老师,你是说现金或者是银行存款是吗
对的是的,是这个意思。
现在还没到注销那一步,我提前学习一下
账上有钱的分红就可以了。
分红缴纳20%个人所得税吗
有限公司分红给个人,需要交20%的个税。
就法人一个股东
你好,那就需要交的20%的个税。
好的,谢谢老师
不用客气 早点休息