你好; 1. 你退的时候发生了 支出吗 ? 比如运费这些没有
A公司为增值税一般纳税人,某月发生下列有关经济业务: (1)5日,收到本市服装厂通知,上月购入的工装服500件每件少收5元,并补来增值税专用发票,计列价款2 500元,增值税税额325元,开出转账支票支付了货款。经查,该批商品上月已售出200件,并已结转了销售成本。 (2)8日,收到本市日化厂通知,原购进的400箱沐浴液每箱多收10元,现已转来红字增值税专用发票,退回多收价款4 000元,增值税税额520元,货款已转入银行账户。经查,该批商品已售出100箱,但尚未结转销售成本。 (3)15日,仓库发现上月购进的工装服中有50件存在质量问题,经协商,厂方同意退回,已转出红字增值税专用发票,并通过银行退回了价税款1 695元。 要求:根据以上资料编制相应的会计分录。
老师 这个月刚来,之前只有流水账,也没用做成本。老板让把内帐补上,还要做成本 他现在的情况是这样,有一个一般纳税人的公司,就是这个家具厂,还有卖场开了3个个体户,钱呢是来回的用,很多时候不要票,以前的应收应付也不清楚,单子也少,材料入库出库也不完善,我想知道我从哪里下手 之前没有建账做账 所以才不知道怎么开始
B企业的低值易耗品和包装材料均按计划成本核算,发出周转材料按期初差异率分摊:月初低值易耗品的材料成本差异率为1%,包装物的成本差异率为-2%,该企业为一般纳税人,运费不考虑扣税率。9月份发生下列业务:(1)企业从本市购入甲产品需用包装桶1000个,增值税专用发票注明价款20000元,增值税3400元。款项已用存款支付,包装桶已入库,计划成本21000元(2)从华东公司购入专用工具一批,增值税专用发票注明价款50000元,增值税8500元,运费100元,工具已验收入库,计划成本51000元,款未付(3)生产部门领用工具一批,计划成本5000元,采用一次摊销法(4)将100个A产品的包装桶(新)出租给某商场,该包装桶计划成本4000元,收到包装桶押金4000元,租金600元。后实际收回80个,另20个已无法收回,按合同规定没收其押金800元。要求采用五、五摊销法。(5)厂部报废旧办公桌椅一批,计划总成本2000元(原已摊销50%),收回残料200元,已交仓库。(6)月末结转随同产品出售单独计价的包装物计划成本2000元。要求:根据上述资料编制相关分录。(周转材料要写明细科目)
通达公司为增值税一般纳税人,周转材料日常核算采用计划成本计价。本月包装物的材料成本差异率为-2%,本月低值易耗品的材料成本差异率为1%。2011年5月份发生下列经济业务,编制有关会计分录,入库,发出的包装物和低值易耗品均采用逐笔结转成本差异的核算程序。(1)公司从本市购入A包装桶1000只,增值税专用发票注明价款105000元,增值税17000元,款项已支付,包装桶已验收入库,其计划成本为100000元。(2)公司将A包装桶500只出租给五岭工厂,每只收取押金110元,共计55000元存入银行,该批包装桶的价值采用五五摊销法。(3)收到武陵工厂交来本月租用包装物的租金15000元,已存入银行。(4)公司将200只A包装桶出借给同源机床厂,每只收取押金110元,已存入银行。该批包装桶的价值采用一次摊销法。(5)同源机床厂退回借用的200只包装桶,已验收入库,当即退回押金。会计分录怎么做这几道题题目是完整的五五摊销法可以写详细点吗
通达公司为增值税一般纳税人,周转材料日常核算采用计划成本计价。本月包装物的材料成本差异率为-2%,本月低值易耗品的材料成本差异率为1%。2011年5月份发生下列经济业务,编制有关会计分录,入库,发出的包装物和低值易耗品均采用逐笔结转成本差异的核算程序。(1)公司从本市购入A包装桶1000只,增值税专用发票注明价款105000元,增值税17000元,款项已支付,包装桶已验收入库,其计划成本为100000元。(2)公司将A包装桶500只出租给五岭工厂,每只收取押金110元,共计55000元存入银行,该批包装桶的价值采用五五摊销法。(3)收到武陵工厂交来本月租用包装物的租金15000元,已存入银行。(4)公司将200只A包装桶出借给同源机床厂,每只收取押金110元,已存入银行。该批包装桶的价值采用一次摊销法。(5)同源机床厂退回借用的200只包装桶,已验收入库,当即退回押金。会计分录怎么做这几道题题目是完整的五五摊销法可以写详细点吗
老师,内账,生产成本借贷方都有金额,有本单位自制半成品,出库,入库,这样生产成本借方和贷方都有这个数,结转贷方的时候要做相反分录吗?借生产成本贷库存商品,这样对吗?
老师股权转让的问题,希望您接手继续回复下哈!公司注册资本2000万,公司3位股东,A股东占股98% ,B.C各占股1% 公司实缴资金5万是A股东实缴的。B.C股东实缴为0
老师社保滞纳金所得税前让扣吗
,商业承兑汇票到期了自动转入一笔款到对公账户上,这笔钱怎么做分录啊?那怎么把这边钱转出来才是合规的呢
申请发票额度上传合同是上个月的日期,但是发票没有开完,用这个合同行吗
个税扣缴端如何隐藏离职员工
老师,这几种扣款,我应该对应做些什么科目,谢谢
老师你好,我想咨询一下残疾人保障金如何申报,如何填写
老师请问一下中级是什么时候开始报名?
出去拉业务吃饭喝酒,叫的代驾,这算交通费还是招待费
没有运费 对方来送新糖浆的时候就收走了
你好; 那你没有成本了。 就单独做收入即可
这样的情况就不需要匹配入库单了吧
你好1; 是的; 就不用匹配了;