这个不是视同销售做固定资产清理的。

老师,我想问一下就是我们公司股东买了一百多万的车子,现在将买车子的发票开到我们公司名下,这样的我们可以取得13%点的专用发票,老板说过几年卖出去的话,我们需怎么处理(他的意思是说如果把那个车子卖出去的话,是减半值收这个税点吗?还是怎么?同时有什么风险!如果买出去的话开的销售发票是多少点呢?
老师其他公司把她们名下的汽车卖给我们公司,这样的话是要让她们单位减去计提的折旧按现值给我们开发票就是视同销售。是这样的账务处理吗
老师您好,我想问一下,就是您看我们公司,呃,就是说我们公司就是有资源去参加培训了,然后我们要求培训方给我们公司开发票,嗯,您看我们公司就是只给他们就是培训方,提供这个公司的名称和税号就可以了吧,也就是说他们给我们开的这张发票上面,付款方只显示出公司税号和名称,这样可以吗?符合规定吗?还是说像嗯专票一样,嗯提供给对方开户行开户账号地址和电话,这样更好呢,对方给我们开的是普通发票
老师好!就是我们公司是汽车4S店,我们给我们二级开专票调拨车,然后他们会把这辆车原路退回,然后我们这边再卖掉,那这样的话我的账务处理咋做?还有库存怎么办?
老师,我们属于职业培训学校公司(非学历教育),有一个中间商找到我们合作,给我们送人来培训,培训费是由中间商(个人)直接我们打款,然后我们给她开票(发票是按照她提供的不同公司的名称开具),其实说白了她就是从中赚取差价,这样的业务我们要怎样合理做,才能规避风险?
我现在做兼职的工头,以前都是老板用微信转给我,我又转给工人,每人一百多,以后还可以用微信收款转帐吗?
发现去年的发票开重了,可以红冲吗?会有什么影响不
老师,电商小规模收入31万,超过一点点,可以报少一点点吗
老师好,车贷逾期罚息记什么会计科目
老师你好!三个月申报的工资金额都准确,成功,并且一二两月景计数也准确,但在三月份中报时合计数加起来的金额不正确,比正确合计数小,啥厡因造成,怎解决,在度未的正确合计数体现出来
老师您好,请问老板朋友公司一笔贷款要到期了,想让我们去公司帮忙过账,就是以支付我们货款为由受托支付,实际没有此笔业务,这种情况怎么处理?老板让帮忙处理
老师好,想问一下,是不是先申报25汇算清缴后,再申报第一季度所得税如果有利润就可以抵呀。
老师,请问请问代持协议对被代持方有什么风险?
郭老师,所有者权益100万,没有实缴,转股要交哪些税,大概多少
老师,请问代持协议对被代持方有什么风险?
固定资产清理的话她们是按买的价格给我们单位开票吗
固定资产清理的账务是咋样处理的
处置的价格,也就是销售价格就可以的。
那是让对方给我们开发票吗
我们以固定资产入账
你好是的,是这么做的。